你好,對方?jīng)]抵扣的話我們可以開具紅字信息單沖紅后再開具正確的,這個(gè)不影響的
我們公司是小規(guī)模納稅人,前幾個(gè)月給客戶開票,納稅識(shí)別號(hào)輸錯(cuò)了,客戶今天才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在給他紅沖,然后重新開,重開的金額算在我這個(gè)季度的開票額度內(nèi)嗎
老師,你好,我想問一下,我們公司上個(gè)月是小規(guī)模這個(gè)月變更成了一般納稅人,然后上個(gè)月對方給我們開的專票這個(gè)月我們發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開錯(cuò)了,然后他們這個(gè)月重新給我們開了,請問能抵扣嗎
對方公司稅率開錯(cuò)了,我們這個(gè)月可以先抵進(jìn)項(xiàng),然后下個(gè)月對方公司開紅字沖掉在重新開票,我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用新開的發(fā)票,這樣可以嗎
老師好,我上個(gè)月開了一張發(fā)票3000元,發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)問題這個(gè)月要沖紅,然后這家公司有從我們公司采購了3000元貨物,我能不能沖紅上個(gè)月的3000元以后直接開個(gè)6000元的票給對方
老師,我們上個(gè)月開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票開錯(cuò)成簡易計(jì)稅了,然后這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候需要繳納稅款和附加稅,這個(gè)不能用留底抵扣我應(yīng)該怎么做賬才對?然后我想紅沖重新開會(huì)有影響嗎?
老師 酒店業(yè)務(wù)那個(gè)客賬是什么意思?怎么做賬?
我方購買固定資產(chǎn),對方未開具發(fā)票,我方已付50%預(yù)付款,但是老板想要從賬面上看到合同一共應(yīng)付多少,已付多少,還欠多少,這個(gè)合同金額怎么入賬
老師,合同里寫的是租金分紅,咱們需要他們給開發(fā)票,他們開不了,說可以開票大類選無形資產(chǎn),里面有個(gè)項(xiàng)是特許經(jīng)營權(quán)等,開6%增值稅發(fā)票,看看這樣可以嗎
不買社保有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,員工不想買,但是老板要求買
老師,其他應(yīng)付款是借-貸+嗎
做稅審時(shí)候,客戶企業(yè)融資租入了一臺(tái)發(fā)電設(shè)備,融資租賃公司每期給他開本金和利息的發(fā)票,但是客戶公司在當(dāng)年暫估入賬了該臺(tái)設(shè)備的全部金額,老師我在做匯算清繳時(shí)候要給他調(diào)整嗎?
老師您好,企業(yè)匯算清繳一般企業(yè)收入明細(xì)表什么情況下填寫?
老師,請問工業(yè)企業(yè)制造展示制品,雇主責(zé)任險(xiǎn)是否可以稅前扣除,謝謝
請問下,統(tǒng)計(jì)局現(xiàn)在要求做臺(tái)賬,這個(gè)怎么做呀,產(chǎn)值都是他們讓報(bào)多少就報(bào)多少
公司注冊的醫(yī)療器械注冊證,花費(fèi)15萬多,期限5年,應(yīng)該計(jì)入什么科目?
那這個(gè)季度在報(bào)增值稅的收入,是不是這個(gè)沖紅和重新開具的票不包含在內(nèi)的收入
是的,一正數(shù)一負(fù)數(shù)就相互抵消了
老師,發(fā)票抬頭開錯(cuò)給別的公司,賣的東西沒有問題,那這個(gè)賬務(wù)上結(jié)轉(zhuǎn)的庫存需要重新沖紅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
不需要的,只需要把發(fā)票沖紅再開具,賬務(wù)處理不需要的