同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
請問一下老師,我們公司上個月銷售一批貨物出去價稅合計52000已經(jīng)開票了,這個月發(fā)生退貨2000元已經(jīng)開具紅字發(fā)票,可是對方上個月那張52000元的票在勾選平臺上查詢不了,不能勾選了已經(jīng)顯示沖紅要怎么處理?
老師好,我上個月開了一張發(fā)票3000元,發(fā)現(xiàn)有點問題這個月要沖紅,然后這家公司有從我們公司采購了3000元貨物,我能不能沖紅上個月的3000元以后直接開個6000元的票給對方
我上月開出一張發(fā)票金額7萬元,其中有一款產(chǎn)品本月發(fā)生退貨1萬元,我沖紅了上月那張原發(fā)票,開了負(fù)數(shù)發(fā)票-7萬元,再開了6萬元正數(shù)發(fā)票,購方說不能這么開影響到上月發(fā)票的結(jié)算,要我只沖紅單個產(chǎn)品的金額,但是我只能沖紅整張發(fā)票的金額,沖紅部分是不是需要購方申請紅字信息表我才能開部分的退貨
老師好,上個月給客戶開了一張專票,他們這個月抵扣了,然后說我們貨物有問題,需要重新開。那我這邊可以直接做紅沖嗎?
老師 我上個月給客戶來了一張30萬的發(fā)票 單價是500(含稅)數(shù)量是600 這個月購貨方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有問題 他們申請了紅字信息表 讓我開紅字發(fā)票紅沖112888元 我紅沖貨物填寫 單價500 數(shù)量226 金額113000元 差額112 走折扣嗎 怎樣在紅字發(fā)票提現(xiàn)這個差額 來紅沖掉金額112888元
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費由我們公司承擔(dān),這個差旅費在我們公司能正常做差旅費嗎還是做什么費用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看???
哦哦,如果對方已經(jīng)入賬的話,我這邊沖紅他需要把那一聯(lián)退給我嗎
同學(xué),你好 是專票嗎?
是的,是專票
同學(xué),你好 對方要開具紅字信息表
白盤也是這樣嗎,我以為只有UKey需要
同學(xué),你好 都需要的
哦哦,開具紅字信息表以后需要把他手頭的兩聯(lián)票退給我不
同學(xué),你好 發(fā)票不用退
哦哦,只需要她把紅字信息表給我就行了,然后我把紅字發(fā)票開出來以后給他兩聯(lián)對嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
如果對方?jīng)]入賬是不是就全部退回來
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
沒入賬就是退回全部兩聯(lián)票加紅字信息表對嗎
同學(xué),你好 沒入賬就退回2聯(lián)發(fā)票 紅字信息表由你開具
哦哦,入賬了就由他們開具?
其實是不是以是否抵扣為界限,抵扣了就他們開紅字信息表,未抵扣就我們開
同學(xué),你好 對方入賬就由對方開具
同學(xué),你好 對方入賬了,即使沒有抵扣,也是對方開 對方抵扣了,即使沒有入賬,也是對方開