印花稅的稅率有0.1%,0.03%,0.05%等,具體是什么稅目?是減半征收
請(qǐng)問(wèn)新改版的印花稅申報(bào)小規(guī)模的減免政策不是減半再減半嗎,現(xiàn)在是沒(méi)有這個(gè)政策了嗎
老師,小規(guī)模納稅人印花稅減半征收的政策是沒(méi)有了嗎
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模公司現(xiàn)在印花稅有減半征收政策嗎?稅率是多少?
小規(guī)模公司實(shí)收資本萬(wàn)分之五的印花稅有減半征收政策嗎
老師,小規(guī)模納稅人印花稅有沒(méi)有減半征收政策
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬(wàn),現(xiàn)在要減資到100萬(wàn),那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國(guó)外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時(shí)主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開票收入,因?yàn)楫?dāng)沒(méi)有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對(duì)沖,到收貨款開發(fā)票時(shí)就對(duì)應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時(shí)錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個(gè)人了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把這個(gè)錢掛總經(jīng)理個(gè)人往來(lái),現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個(gè)往來(lái)消掉,寫了個(gè)說(shuō)明,老板,財(cái)務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個(gè)賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場(chǎng)景?
銀行賬里有個(gè)恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個(gè)專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會(huì)計(jì)做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個(gè)人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個(gè)稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報(bào),不涉及到繳費(fèi),那請(qǐng)問(wèn)在系統(tǒng)中就更正兩個(gè)月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
有銷售發(fā)票和原材料發(fā)票稅率多少?
你好,這個(gè)是屬于買賣合同的話稅率是3/10000
第二季度的原材料發(fā)票是156060.3元,銷售收入發(fā)票是299331元,代理記賬公司申報(bào)要我們一起交44.45元,這個(gè)怎么算來(lái)的?
你的看他憑證后邊的計(jì)算過(guò)程哈,計(jì)提印花稅得有附件,不然,沒(méi)人能看懂
用收入金額299331*0.03%=89.8減半是44.9,和申報(bào)繳納的44.5差0.4,是不是這個(gè)算來(lái)的?
應(yīng)該就是這個(gè)計(jì)算出來(lái)的哈,但是算錯(cuò)了,應(yīng)該還包括購(gòu)入的
購(gòu)入的沒(méi)申報(bào)
申報(bào)錯(cuò)誤哈,必須要申報(bào)的
也是按照原材料發(fā)票金額0.03%申報(bào)嗎?
是的,一樣的計(jì)算方式
那只申報(bào)收入,購(gòu)入的沒(méi)有合同可以不申報(bào)嗎?
你好,印花稅是行為稅,跟你有沒(méi)有合同沒(méi)關(guān)系。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。