同學(xué),你好
有截圖嗎?
老師我這邊意識(shí)到之前報(bào)個(gè)稅錯(cuò)誤想把它改一下然后把一月份的數(shù)據(jù)清除了重新填寫(xiě),一月份累計(jì)收入是5000元,,稅款計(jì)算時(shí)累計(jì)應(yīng)納稅所得額是4635.35這個(gè)稅率是3,我要交139.06元的稅
你好老師我這個(gè)月申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得能把據(jù)實(shí)預(yù)繳改成查賬征收,還是改成按上年應(yīng)納稅所得,但是我要是改成上年納稅會(huì)顯示所填數(shù)據(jù)將會(huì)清零,這個(gè)怎么操作
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報(bào)進(jìn)行了修改,改了一個(gè)無(wú)票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個(gè)需要我補(bǔ)繳稅的界面,我返回去把未開(kāi)票那里改成0,但是找不到那張申報(bào)單了。我們現(xiàn)在這個(gè)月已經(jīng)把票補(bǔ)開(kāi)給客戶(hù)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報(bào)進(jìn)行了修改,改了一個(gè)無(wú)票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個(gè)需要我補(bǔ)繳稅的界面,我返回去把未開(kāi)票那里改成0,但是找不到那張申報(bào)單了。我們現(xiàn)在這個(gè)月已經(jīng)把票補(bǔ)開(kāi)給客戶(hù)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
老師,我剛申報(bào)了印花稅,已經(jīng)繳納了,按次申報(bào)的,稅款所屬期我寫(xiě)了9月份,然后產(chǎn)生了10元滯納金,那我作廢申報(bào)重新申報(bào)繳納有用嗎,我想把稅款所屬期改10月
可不可以月末根據(jù)開(kāi)出去的發(fā)票一統(tǒng)一做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)收到的發(fā)票統(tǒng)一做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
勞務(wù)費(fèi)怎么扣個(gè)稅,請(qǐng)?jiān)敿?xì)點(diǎn)?
小規(guī)模30萬(wàn)免繳稅。30萬(wàn)指的是含稅價(jià)的總銷(xiāo)售額嗎?
在國(guó)外采購(gòu)的樣品,后期哪些稅是可以申請(qǐng)退還的?
注冊(cè)資本原來(lái)是400萬(wàn),然后降資成100萬(wàn),賬面上做了8萬(wàn)多,現(xiàn)在賬面上是不是不用管,他又沒(méi)超100萬(wàn)?
酒店行業(yè),裝修費(fèi)用400萬(wàn),入什么科目,怎么做分錄
老師您好,請(qǐng)問(wèn)有財(cái)務(wù)報(bào)表模板嘛,有公式的勾稽關(guān)系的?
老師6月份會(huì)計(jì)走的,1.借應(yīng)付職工薪酬-工資薪金 貸:銀行存款 2.計(jì)提,借:管理費(fèi)用-工資薪金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。8月份發(fā)現(xiàn)把勞務(wù)費(fèi)走了工資里了,這個(gè)月又調(diào)整,借管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。這樣對(duì)嗎
原價(jià)出售固定資產(chǎn),造成收入差異原因怎么說(shuō)明呢?增值稅是開(kāi)票收入我知道,但是計(jì)入所得稅的收入是0嗎?我差了這筆賬沒(méi)有進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入科目
股權(quán)實(shí)繳到變更股權(quán)比不實(shí)繳到位那個(gè)有優(yōu)勢(shì)
沒(méi)有,累計(jì)收入是 35000 左右
同學(xué),你好
累計(jì)收入是 35000那你扣除數(shù)是多少?
沒(méi)有扣除數(shù),不是不超過(guò) 5000 都不用交個(gè)稅
同學(xué),你好
所以老師要看一下你的個(gè)稅申報(bào)的明細(xì),看看問(wèn)題出在哪里