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原價(jià)出售固定資產(chǎn),造成收入差異原因怎么說明呢?增值稅是開票收入我知道,但是計(jì)入所得稅的收入是0嗎?我差了這筆賬沒有進(jìn)營業(yè)外收入科目

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2025-08-21 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-21 14:30

是的,計(jì)入所得稅的收入是0

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快賬用戶9424 追問 2025-08-21 14:32

不需要進(jìn)啥收入類科目嗎?那我收到錢怎么做分錄,銀行存款,對方科目是進(jìn)什么呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-21 14:33

就是你那樣做,對應(yīng)固定資產(chǎn)清理

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自查方向: 確認(rèn)增值稅預(yù)售收入計(jì)算是否正確(預(yù)收款 ÷(1 %2B 稅率)),企業(yè)所得稅是否漏報(bào)預(yù)售收入(如未將預(yù)收款計(jì)入)。 檢查是否因申報(bào)時(shí)間差(如 12 月收款,增值稅次年 1 月申報(bào),企業(yè)所得稅次年一季度申報(bào),導(dǎo)致 23 年所得稅暫為 0)。 核實(shí)是否有會計(jì)核算錯(cuò)誤(如預(yù)售款誤入往來科目,未計(jì)入所得稅預(yù)售收入)。 合理原因: 申報(bào)時(shí)點(diǎn)差異(增值稅按月 / 次預(yù)繳,所得稅按季預(yù)繳,年底收款可能增值稅已報(bào)、所得稅未到申報(bào)期)。 對 “預(yù)售收入” 范圍理解偏差(如部分款項(xiàng)增值稅需計(jì)稅,但企業(yè)所得稅暫不滿足確認(rèn)條件)。
2025-08-20
你好,固定資產(chǎn)是按未開票收入申報(bào)的.固定資產(chǎn)清理后有收益是做在資產(chǎn)處置收益里.所得稅的收入和增值稅報(bào)表的收入是不一樣的. 你自己備注一個(gè)差異說明就可以了.
2022-04-15
不需要處理的,合理解釋就行
2025-05-12
同學(xué)你好 你的處理是正確的 這個(gè)書友正常的稅會差異
2022-07-13
同學(xué)你好 你直接跟他們說就可以的
2020-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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