同學(xué)您好,您的差額是固定資產(chǎn)清理的金額是吧,這是屬于正常的,
公司處置了一臺(tái)固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報(bào)表簡(jiǎn)易征收銷售額30000÷3%。 我報(bào)年報(bào)的時(shí)候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報(bào)表和年報(bào)不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價(jià)值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個(gè)問題,我增值稅報(bào)表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報(bào)年報(bào)的時(shí)候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報(bào)主營業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報(bào)表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡(jiǎn)易征收欄次)。老師我發(fā)一個(gè)報(bào)表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),增值稅申報(bào)表表一,在填報(bào)時(shí),開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實(shí)際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫。現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
稅務(wù)局核實(shí)我們?cè)鲋刀愂杖牒退枚愂杖霝槭裁床灰恢??差額剛好是增值稅申報(bào)表中銷售額。過去一年只有兩筆收人,一筆是主營業(yè)務(wù)銷售,一筆是固定資產(chǎn)清理,營業(yè)外收入,現(xiàn)在不知道問題到底出在哪里?為什么稅局會(huì)顯示少技收入
清理了一個(gè)固定資產(chǎn)沒開發(fā)票,增值稅附表一里填了不開票收入,我做賬做到固定資產(chǎn)清理,現(xiàn)在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅,跳出來說營業(yè)收入和增值稅報(bào)表里的收入有差異,因?yàn)槲易鲑~是固定資產(chǎn)清理,不是做到收入里,所以我報(bào)所得稅,是不是要把這個(gè)固定資產(chǎn)清理的收入,也加到營業(yè)收入里?但這樣的話,它又提示營業(yè)收入和財(cái)務(wù)報(bào)表里的不一樣了,因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)我做賬來的也是,營業(yè)收入沒有那個(gè)清理的金額
老師您好,請(qǐng)教一下公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度沒有主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,只有一筆固定資產(chǎn)出售開普通增值稅發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)在主表第7行“出售固定資產(chǎn)不含稅金額”中填列,固定資產(chǎn)出售在利潤表中是不是只體現(xiàn)固定資產(chǎn)利得和損失,這樣利潤表中的營業(yè)收入那里就沒有金額,問題就是增值稅那里有報(bào)收入,利潤表沒有,出售固定資產(chǎn)會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表,會(huì)不會(huì)造成稅務(wù)那邊收入不匹配。
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶的錢可不可以支付招待費(fèi)?
請(qǐng)問老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元??铐?xiàng)第二天到。扣除手續(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票讓我們把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個(gè)人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
征地補(bǔ)償款需要納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫,到計(jì)提折舊,報(bào)廢,分錄怎么做
是主營業(yè)務(wù)和固定資產(chǎn)的總額,去年總共也就這兩筆收人
因?yàn)槟悄鲋刀惖睦锩嬗校@不做主營業(yè)務(wù)收入,所以就有差異了
就是說我的賬和申報(bào)都沒有問題,對(duì)嗎?我應(yīng)該怎么向稅務(wù)局說明
要不然稅務(wù)局說我們少記收入,少繳稅款
同時(shí),為什么差額不是固定資產(chǎn)清理收人,而是主營業(yè)務(wù)收入和固定資產(chǎn)清理收入之和
那您主營業(yè)務(wù)收入有沒有做收入呢,做了的話那就不應(yīng)該包含主營業(yè)務(wù)收入的
做了,就是我看稅局發(fā)過來的電子表格中銷售額是主營業(yè)務(wù)收入和清理設(shè)備收入總額,可銷售收入是0,所以想確定是固定資產(chǎn)清理的原因就直接導(dǎo)致銷售收入顯示0,才說我們少計(jì)收入的嗎
所得稅的銷售是0嗎,那您具體看下您的所得稅申報(bào)表,或者方便的話可以具體截圖看下嗎
年度所得稅申報(bào)表營業(yè)收入等全都是0
那您所得稅的收入確實(shí)是申報(bào)有問題的
是否因?yàn)闆]有填寫一般企業(yè)收入明細(xì)表,現(xiàn)在怎么辦
可是好像表都是自動(dòng)生成的
那就是您的利潤表填的有問題,您利潤表里面的營業(yè)收入有數(shù)據(jù)嗎
有的,就是主營業(yè)務(wù)收入的金額
那利潤表的營業(yè)收入有金額,所得稅申報(bào)的收入也應(yīng)該有金額,那應(yīng)該是少填了
好像當(dāng)時(shí)所得稅申報(bào)表都是自動(dòng)生成,系統(tǒng)中沒有提示要填寫一般企業(yè)收入明細(xì)表,所以所得稅年度納稅報(bào)表自動(dòng)生成,金額全是0
那您也一定需要和利潤表核對(duì)的