那你現(xiàn)在是什么問題?
老師,個稅申報工人工資,我之前幾個月都忘記給一位員工申報了,這個月我可不可以把之前幾個月的一起申報了,比如員工工資4000元,我給他報三個月的12000,一起填到6月份,然后他入職時間是2021.1月,之前幾個月只給他交社保,沒有工資,然后4月開始給他計算工資,我看了申報表是加計扣除也是30000元,所以計算稅款的時候也是不用交稅的,我這么申報可以嗎?
老師,我想問一下,公司有個人是6月26號入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過5000了,6月份沒有給他報個稅,我報7月個稅的時候把他的入職日期寫的是6月26號,這樣他就有2個月的扣除項目,個稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當(dāng)于他6月份已經(jīng)入職但是沒申報個稅,是延期到7月份一起報的,可以這樣操作嗎
老師我這邊意識到之前報個稅錯誤想把它改一下然后把一月份的數(shù)據(jù)清除了重新填寫,一月份累計收入是5000元,,稅款計算時累計應(yīng)納稅所得額是4635.35這個稅率是3,我要交139.06元的稅
老師您好,我們公司1-4月份工資個稅是0申報,5-6月員工個稅都是按照5000元工資申報的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報個稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報系統(tǒng),以其中一個員工A為例:A員工累計收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計減除費(fèi)用35000元(我覺得是1-7月份每個月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項附加扣除項,這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個稅也為0; 但是另一個B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計收入8000,累計減除費(fèi)用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個稅66.84元; 同一個公司的員工,為什么會出現(xiàn)上面這個差異呢?
老師,現(xiàn)在計算個稅公式如果一個人工資現(xiàn)在2萬,到10月份計算累計9個月的工資是不是累里收入20000*9-累計基本扣除社保431*9-累計專項附加扣除(贍養(yǎng)老人1500,那個孩子2000,2孩子就是4000)*9-住房貸款利息,這個貸款利息是需要首套住房還是只要是住房都可以,有限額嗎?根據(jù)這個得出累計預(yù)交應(yīng)納稅額,在根據(jù)累里超額稅率稅率減速算扣除數(shù)數(shù)算出應(yīng)交的個稅?對嗎?老師分別詳細(xì)解答一下我的問題,謝謝
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
收入是5000元,不用交吧?
對的,5000不用交稅的,沒有超過5000就不交稅。
老師您看下
你這里的扣除費(fèi)用5000,為什么沒有呢?
在填的時候就沒有那一項
不可能啊,你看你的第一行,他都有5000的扣除,但是你的第二行。
那我現(xiàn)在要怎么改
你現(xiàn)在回到你的申報表里面去填表的時候,你看一下扣除費(fèi)用,那個金額5000,有沒有沒有,你給他填上去再申報。
這個5000填不了,不是自動生成的嗎
可以手動填寫的,那不可能啊,每個人都可以扣除5000的呀。