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老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時(shí)主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開票收入,因?yàn)楫?dāng)沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時(shí)就對應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?

2025-08-21 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-21 12:31

預(yù)收賬款負(fù)數(shù)實(shí)為客戶欠款(應(yīng)收賬款),處理步驟: 調(diào)賬:借 “應(yīng)收賬款”,貸 “預(yù)收賬款”(沖平負(fù)數(shù),還原為應(yīng)收)。 私戶收款:老板私戶收到的貨款,需轉(zhuǎn)入公戶,到賬后借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”;若無法轉(zhuǎn)入,需補(bǔ)確認(rèn)收款,附私戶收款憑證,借 “其他應(yīng)付款 — 老板”,貸 “應(yīng)收賬款”,后續(xù)由老板還款沖銷。 確保賬實(shí)一致,私戶收款需補(bǔ)記,避免長期掛賬。

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快賬用戶3355 追問 2025-08-21 12:37

謝謝了,老師

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齊紅老師 解答 2025-08-21 12:37

滿意請給五星好評,謝謝

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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