你好!是的。而且現(xiàn)在是不是留抵會退,每個地方都不一樣
請問增值稅增量留底退稅,連續(xù)六個月稅款增量留底大于0,第六個月增量大于50萬,是只要滿足任何連續(xù)的這六個月條件,然后任何時候申請都可以嗎。比如今年1到6月份滿足條件,第六個月增量50萬,然后我9月份申請退稅。8月底增量留底10萬,9月份增量留底退稅是不是就是按8月底的10萬。假設(shè)存量是0
老師你好,麻煩問下我現(xiàn)在增值稅納稅申報表上有留底,現(xiàn)在政策不是讓留底退稅嗎,如果不想退的話,做未開票收入下個月在開了發(fā)票的話,可以在沖出來嗎
老師,假設(shè)6月份一般人的銷項是60,進(jìn)項是 65,留底5; 7月份的銷項是80,進(jìn)項是70 如果6月份不申請留抵退稅,那7月份增值稅是80-70-5=5,附加稅是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申請留抵退稅,那就是沒有留抵了,那7月份增值稅是70-60=10,附加稅是10*(5%+3%+2%)=1 申請留抵退稅還要多交附加稅,老師,你看我算的是有啥問題么
退還增量留抵稅額 進(jìn)項稅額不足抵扣的處理: 結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣或者退還增量留抵稅額增量留抵稅額是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。1.對于同時符合以下條件(以下稱符合留抵退稅條件)的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還增量留稅額: (1)自2019 年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于且第六個月增量留抵稅額不低于 50萬元; (2)納稅信用等級為A級或者B級; (3)申請退稅前36 個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的:(4)申請退稅前 36 個月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的; 增量留底稅額是跟哪一個月餅
老師6月公司對外開了4000多發(fā)票!有足夠的進(jìn)項認(rèn)證。6月份不交增值稅可以嗎?會不會涉及留底退稅
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費(fèi)用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學(xué)歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
6月只開了4000發(fā)票,有足夠進(jìn)項我就做留底了。我司估計得24年1.2月份集中開票!我怕過幾個月沒有開票沒法認(rèn)證,讓我退稅!我怕到時候麻煩
你好!這個沒事的。你不認(rèn)證就好