你好; 比如2季度所得稅 = 累計(jì)1-6月累計(jì)利潤(rùn)總額*企業(yè)所得稅稅率 -1季度預(yù)交的;? 就按照這個(gè)金額來(lái)計(jì)算 所得稅計(jì)提?

請(qǐng)問老師所得稅計(jì)算第一季度(1到3月)利潤(rùn)總額100萬(wàn),第二季度200萬(wàn)(4到6月),第三季度-50萬(wàn)(7月到9月),第四季度150萬(wàn)(10月到12月)稅率是25%,請(qǐng)問每個(gè)季度的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?
老師好,有實(shí)操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?農(nóng)業(yè), 小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開了143萬(wàn)的普票, 2019年一季度利潤(rùn)總額-2萬(wàn),二季度利潤(rùn)總額~3萬(wàn),第三季度利潤(rùn)總額-2萬(wàn),第四季度利潤(rùn)總額-5萬(wàn), 2020年第一季度利潤(rùn)總額-4萬(wàn),二季度利潤(rùn)總額-3萬(wàn),三季度利潤(rùn)總額-4萬(wàn),四季度利潤(rùn)總額-5萬(wàn), 2021年第一季度利潤(rùn)總額-3萬(wàn),第二季度利潤(rùn)總額-4萬(wàn),第三季度利潤(rùn)總額-5萬(wàn),第四季度利潤(rùn)總額-6萬(wàn), 2022年第一季度利潤(rùn)總額-7萬(wàn),第二季度利潤(rùn)總額100萬(wàn), 企業(yè)所得稅怎么彌補(bǔ)以前年度虧損?還有加計(jì)扣除這塊具體怎么操作呢?平時(shí)預(yù)交企業(yè)所得稅還用填加計(jì)扣除這項(xiàng)嗎? 謝謝
老師,2季度企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?比如我6月利潤(rùn)25萬(wàn),全年90萬(wàn),怎么算的?還有2季度是預(yù)繳所得稅嗎?3季度和年底怎么說(shuō)
老師,我有點(diǎn)不明白小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅是怎么交的,比如2季度有利潤(rùn)要交企業(yè)所得稅885.37,到了3季度又有利潤(rùn),算出來(lái)是837.74,但是為什么3季度的企業(yè)所得稅為0呢?
老師 我香問您一下所得稅的事情 我們1季度虧損了3萬(wàn) 2季度盈利了2萬(wàn) 3季度盈利了4萬(wàn) 4季度盈利了5萬(wàn) 盈利都已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅了 季度和季度之間有什么關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎
老師 請(qǐng)問下你 怎么是d
老師,這個(gè)凍結(jié)了,員工說(shuō)他修改過了,后臺(tái)還是這樣怎么辦?
老師 我老板說(shuō) 從7月份開始做資產(chǎn)負(fù)債表 雖然之前這個(gè)國(guó)外的店鋪產(chǎn)生業(yè)務(wù) 但是要是從七月份開始做的話 是不是資產(chǎn)負(fù)債表沒有年初數(shù) 然后截止到7.31日的為期末數(shù) 然后利潤(rùn)的話我只截取7月份的就行是不
請(qǐng)問老師,我公司采購(gòu)的別的公司玉米種子經(jīng)過加工后再對(duì)外銷售,這個(gè)我公司免增值稅嗎?收到的免稅發(fā)票能抵扣增值稅嗎?
給對(duì)方開票價(jià)稅合計(jì)360000,說(shuō)好開票8個(gè)點(diǎn),就說(shuō)開票收入,是不是360000*0.08
老師,公司工商注冊(cè)現(xiàn)在需要實(shí)繳資金嗎?
老師,公司的固定資產(chǎn)之前只有一個(gè)總賬金額,沒有固定資產(chǎn)明細(xì),也沒有提過折舊,現(xiàn)在想把固定資產(chǎn)評(píng)估入賬,入賬日期是填現(xiàn)在嗎?之前沒有提過折舊的需要補(bǔ)計(jì)提嗎?還是說(shuō)可以從入賬再開始提折舊
老師,小規(guī)模公司商品結(jié)轉(zhuǎn)成本一個(gè)季度轉(zhuǎn)一次也可以吧
固定資產(chǎn)低于5000元的,我們想入固定資產(chǎn),可以不計(jì)提殘值,當(dāng)月計(jì)提折舊嗎
建筑公司年末賬面的成本能不能留點(diǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)

