同學(xué),你好
不免了。
農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣增值稅

你好,鄒老師,我想問一下關(guān)于農(nóng)業(yè)行業(yè)的稅收問題。 我公司是制種企業(yè),主要①自己種植玉米種麥種,也委托農(nóng)戶幫忙繁育種子,另外②我也有一部分是外購進來的種子經(jīng)過晾曬烘干去雜包裝后再銷售。另外也銷售糧食,零售農(nóng)藥化肥。 請問老師: ①不論是外購再銷售還是自產(chǎn)自銷的種子是否都免增值稅和所得稅?糧食是否同種子稅收優(yōu)惠一樣?不論外購還是自產(chǎn)自銷都是免增值稅和所得稅? ②我公司也“批發(fā)零售”農(nóng)藥,一般是銷售給農(nóng)戶或者自用,銷售農(nóng)藥是否免增值稅? 上述兩個問題,合作社所得稅和增值稅是否免稅政策也一樣? 麻煩老師幫忙解答一下,謝謝老師!
農(nóng)產(chǎn)品銷售方開的免稅電子發(fā)票,我們公司收到后怎么抵扣增值稅,我們再銷售開出的商品稅率是多少呢?
老師我公司像農(nóng)民收購的小麥和玉米沒向稅局申請的收購發(fā)票,我們是一般納稅人銷售發(fā)票是9%的稅率,收購發(fā)票開票稅率是免稅是嗎老師?免稅到時是計算抵扣可以這樣理解嗎?
我公司是一般納稅人,現(xiàn)購買一家名為***家庭農(nóng)場的玉米(該公司主營動物飼養(yǎng)、林木種子生產(chǎn)經(jīng)營,一般項目:谷物種植、谷物銷售),這家農(nóng)場為我公司開具的發(fā)票是免稅的增值稅普通發(fā)票,請問老師,我公司收到這樣的發(fā)票能我抵扣嗎,
老師你好,我公司是小規(guī)模公司,專門收購牧草燕麥草,再加價銷售,這種的免增值稅嗎?可以算是飼料免征增值稅嗎?
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫委托付款證明嗎?
咨詢費開票是開現(xiàn)代服務(wù)咨詢費嗎
帳套6月份,應(yīng)交稅費和稅務(wù)申報數(shù)據(jù)對的上,但是問題是有一張需要進項稅專票抵扣的,我沒認(rèn)證抵扣 錯誤按照旅客運輸服務(wù)手動填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實是那么多,但是專票2張沒抵扣
剛才問題問錯了,就是11月份報稅截止日期是哪天?
外貿(mào)出口企業(yè)如果有內(nèi)銷和外銷,送貨單據(jù),比如說送貨單開了10臺,出口六臺,內(nèi)銷四臺,送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關(guān)口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權(quán)轉(zhuǎn)讓,100元轉(zhuǎn)讓出去的,在資產(chǎn)負債表里面,哪個位置填寫數(shù)據(jù)
25年10月份征期到幾號?
老師,請問一下建筑行業(yè)開具發(fā)完也就是確認(rèn)應(yīng)收會計分錄,收到供應(yīng)商的會計分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進項稅每個每種數(shù)量都多開80,然后這樣配單會剩一點點,會不會有什么問題嗎,
你好老師,有沒有關(guān)于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關(guān)政策