你好,學(xué)員,以上兩種都可以的 第一種比較復(fù)雜,容易出錯,比較少用的
9月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 300 貸:應(yīng)交稅費 -未交增值稅 300 問:十月份交完增值稅后怎么做分錄 謝謝
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額600萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅600萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額300萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅300萬 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅300萬 貸:銀行存款300萬 老師,我上邊寫的分錄對不對?
1.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:銷項500貸進項300未交增值稅200 繳納時 借應(yīng)交稅費已交稅費因200貸7銀行200 借未交增值稅200貸應(yīng)交稅費已交稅費200 請為為什么要這樣做賬,對不
1.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:銷項500貸進項300未交增值稅200 繳納時 借應(yīng)交稅費已交稅費因200貸7銀行200 借未交增值稅200貸應(yīng)交稅費已交稅費200 請為為什么要這樣做賬,對不
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,1借,銷項500貸進項300貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交300 2.借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交300貸未交增值稅300 3.借未交增值稅300貸銀行300這種與1.借銷500貸進200貸未交增值稅300 2.未交增值稅貸銀行。以上兩種對不,有何弊端
利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師你好!我在9月份開了一張100萬銷項發(fā)票出去,9月30號前都沒有拿回來一張進項發(fā)票抵扣,如果10.5號收到人家開出的一張進項發(fā)票,我在10月15號之前認證這一張10月份收到的發(fā)票可以用來抵扣進賬嗎
您好,老師,請教一下,如果進口的產(chǎn)品,因為呆滯了,然后重新出口,使用一般貿(mào)易的方式,可以申報免抵退嗎?謝謝
老師我在北京,之前在系統(tǒng)添加了我是開票人,比如現(xiàn)在開發(fā)票,直接登陸自然人電子稅務(wù)局就能登陸,不用插什么盾??
老師好:校巴租賃費怎樣處理會計分錄更完善?與校巴公司承租3臺校巴使用,合同期為8年,月租金為52300元;我校先預(yù)收學(xué)生整學(xué)期的費用,按月平攤收入; 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款~校車費, 確認收入: 借:預(yù)收賬款~校車費 貸:其他業(yè)務(wù)收入~校車費 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出?是收到發(fā)票后做還是?每月會收到校巴公司開來上月租賃費發(fā)票。要怎樣做分錄才合理?
老師,公司被掛靠社保,沒有發(fā)放工資可以嗎?
老師,個人去稅局代開運費發(fā)票5000含稅,要交多少個人所得稅
老師,出口的報關(guān)費,港雜費無論是專普票都入費用嗎?
老師好,建材公司賬務(wù)處理該上哪一種課程呢?
老師,資本公積科目需要設(shè)二級科目嗎?
1.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:銷項500貸進項300未交增值稅200 繳納時 借應(yīng)交稅費已交稅費200貸銀行200 借未交增值稅200貸應(yīng)交稅費已交稅費200 這個對不
這個是對的,學(xué)員,這個