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1.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:銷項(xiàng)500貸進(jìn)項(xiàng)300未交增值稅200 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅費(fèi)因200貸7銀行200 借未交增值稅200貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅費(fèi)200 請(qǐng)為為什么要這樣做賬,對(duì)不

2023-07-13 22:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-13 22:57

你好 你們當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎

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快賬用戶7019 追問 2023-07-13 23:00

不是,下月交

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快賬用戶7019 追問 2023-07-13 23:05

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,1借,銷項(xiàng)500貸進(jìn)項(xiàng)300貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交300 2.借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交300貸未交增值稅300 3.借未交增值稅300貸銀行300這種與1.借銷500貸進(jìn)200貸未交增值稅300 2.未交增值稅貸銀行。以上兩種對(duì)不,有何弊端

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齊紅老師 解答 2023-07-13 23:58

你好,你發(fā)的最后一個(gè)是最正規(guī)的,你上面那個(gè)不對(duì),已交稅金是當(dāng)月走到那當(dāng)月的。

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您好 這樣做賬不對(duì) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額300 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅200 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅200 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 交稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 貸 銀行存款200
2023-07-13
你好 你們當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎
2023-07-13
你好,學(xué)員,以上兩種都可以的 第一種比較復(fù)雜,容易出錯(cuò),比較少用的
2023-07-13
?同學(xué),你好 分錄是不對(duì)的 最后一個(gè)分錄不對(duì)
2025-05-22
你好,同學(xué),是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的啊
2025-05-22
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