你好,學(xué)員 這個(gè)不可以抵的,學(xué)員
老師,我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請(qǐng)了增值稅留抵退稅2萬,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對(duì)附加稅也要退嗎?
本月留抵進(jìn)項(xiàng),抵扣上月增值稅,附加稅和滯納金照繳的話,本期的增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
上月做了留抵抵欠申報(bào),附加稅按留抵抵欠前的增值稅計(jì)算并申報(bào)了,附加多繳了。本月想將上月多繳部分的附加 抵扣這月的附加。應(yīng)該怎么操作?
老師您好!公司10月份申報(bào)增值稅欠稅,11月份多認(rèn)證,申請(qǐng)了留低抵欠,10月份的增值稅附加稅沒辦法抵欠,11月份認(rèn)證的這部分抵欠的增值稅的附加稅可以怎么操作對(duì)應(yīng)抵回嗎?
怎樣理解以公允價(jià)值計(jì)量的投資性房地產(chǎn)?
先注銷公司還是銀行公戶
甲公司于2024年1月1日以銀行存款6000萬元購入乙公司有表決權(quán)股份的30%,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。取得該?xiàng)投資時(shí),乙公司各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債的公允價(jià)值等于賬面價(jià)值,雙方采用的會(huì)計(jì)政策/會(huì)計(jì)期間相同。2024年6月30日,甲公司出售一批商品給乙公司,賬面價(jià)值為1000萬元,售價(jià)為1500萬元,乙公司購入后作為存貨核算。至2024年末,乙公司已將從甲公司購入 60%出售給外部獨(dú)立的第三方,剩余40%部分未發(fā)生減值。乙公司2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤1200萬元。假設(shè)不考慮其他因素的影響。 分析:甲公司出售商品給乙公司屬于順流交易,在確定甲公司應(yīng)享有乙公司2024年的投資收益時(shí),應(yīng)抵消因銷售商品而導(dǎo)致的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益的影響。乙公司因調(diào)整后的凈利潤=1200-(1500-1000)*40%=1000,甲公司應(yīng)確認(rèn)的投資收益=1000*30%=300萬元 我的問題:為什么要用公允價(jià)值1500減去賬面價(jià)值1000呢,麻煩解讀一下謝謝
為職工提供租房,合同也是和公司簽訂的,但是房東沒有發(fā)票怎么辦(不配合開發(fā)票又必須要這個(gè)房子),可以直接入賬嗎?
小規(guī)模開專票一個(gè)點(diǎn)或是三個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)給一般納稅人公司,對(duì)一般納稅人來說是開三個(gè)點(diǎn)的專票給他他那邊可以抵扣還是三個(gè)點(diǎn)或是一個(gè)點(diǎn)專票對(duì)方公司都能夠抵扣
購入用于研發(fā)的材料如何做分錄
老師你好,做企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,2022年和2023年有虧損,24年有盈利,交企業(yè)所得稅,不想退稅,彌補(bǔ)虧損一定要彌補(bǔ)的嗎?
老師,企業(yè)給員工上保險(xiǎn),系統(tǒng)有養(yǎng)老保險(xiǎn),但是沒有醫(yī)療保險(xiǎn),如何增加醫(yī)療保險(xiǎn),還是增加社保的時(shí)候醫(yī)療也自動(dòng)上來了。
現(xiàn)金流量表中“收到與其他經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”金額怎么算,公式是什么,要全點(diǎn)的
采購對(duì)賬前都是走預(yù)付?對(duì)賬后都是走應(yīng)付?預(yù)付賬款是怎么使用的?
老師,我這算是多繳的附加稅嘛?不能抵可以申請(qǐng)退嘛?
這個(gè)可以更改申報(bào)表,退稅的
我是用5月的留抵稅額去抵3月的欠稅,這個(gè)需要改哪個(gè)申報(bào)期的報(bào)表呀?申請(qǐng)退稅申請(qǐng)表(誤收多繳)可以操作嘛?
申報(bào)多交的那一期的
申報(bào)多繳的那期怎么做進(jìn)項(xiàng)修改呀?
我們3月欠稅是因?yàn)殄X不夠申請(qǐng)的的延期繳納欠稅。
你好,按照真實(shí)的數(shù)據(jù),修改數(shù)據(jù)
老師,您好,是不是這樣?5月申請(qǐng)留抵抵欠了3月的稅款, 附加按原計(jì)算基數(shù)多繳。我應(yīng)該去修改3月的報(bào)表,再申請(qǐng)退稅,是這樣嘛?
你好,學(xué)員 ?附加按原計(jì)算基數(shù)多繳。我應(yīng)該去修改3月的報(bào)表,再申請(qǐng)退稅,是這樣嘛? 是的,學(xué)員
謝謝老師!真的太感謝了! ??!
不客氣,學(xué)員,早點(diǎn)休息