你好,你當(dāng)月留底,下一個(gè)月才可以填寫的,下一個(gè)月你找你稅務(wù)局出一個(gè)文書,你稅務(wù)局那邊會(huì)給你再附表,本期留底,底欠在這里面填寫,然后你在28欄里面填寫上去就可以的。
本期有新增的留抵增值稅,增值稅及附加稅申報(bào)表應(yīng)該填哪里
本月增值稅:1000元 本月城建稅:1000*0.07=70 本月教育費(fèi)附加:1000*0.03=30 本月地方教育費(fèi)附加:1000*0.02=20 本月應(yīng)繳增值稅是1000元,應(yīng)繳附加稅是120元。 請(qǐng)問我上期的申報(bào)表中的附表五,可用于扣除的留抵退稅額是3900,我不明白什么意思?本月我應(yīng)該繳納多少的附加稅?
@郭老師,我發(fā)現(xiàn)4月的增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的38.94元忘記在附表4的加計(jì)抵減的本期調(diào)減額那里填上3.89了,是不是要更正申報(bào)并繳納稅金和滯納金?
本月留抵進(jìn)項(xiàng),抵扣上月增值稅,附加稅和滯納金照繳的話,本期的增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
老師,三月有應(yīng)繳未繳的增值稅,四月有進(jìn)項(xiàng)留抵,本月申報(bào)增值稅是抵扣了后,還有留抵的,那這個(gè)月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
填在28欄啊,不是30欄么?
你好,在31欄里面填寫的