借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
#上個(gè)月留抵的稅額和本月稅控服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額在本月抵扣時(shí)應(yīng)該怎么做分錄,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅-未交增值稅#
請(qǐng)教 一般納稅人公司 做賬時(shí)一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅 因?yàn)橐恢倍加械挚鄣牧舻? 但是12月報(bào)11月時(shí)有繳增值稅 那12月的賬要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是賬面的還是有抵扣預(yù)留的,只是報(bào)稅時(shí)沒有勾選進(jìn)項(xiàng)。那我12月繳的增值稅要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師好,請(qǐng)問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我做了進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
老師,咨詢個(gè)問題,上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒有結(jié)轉(zhuǎn),本月有銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),本月進(jìn)項(xiàng)加上之前留抵的進(jìn)項(xiàng)還需要繳納增值稅,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,本月進(jìn)項(xiàng)和之前留抵的進(jìn)項(xiàng)加一起結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說之前留抵的進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請(qǐng)問下報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
老師 我們加油站是合伙企業(yè) 每個(gè)月賬做好以后都有利潤(rùn)(未分配利潤(rùn)一欄) 需不需要當(dāng)月都分配給合伙人 讓未分配科目保持為0
老師,洗車店購(gòu)買的會(huì)員系統(tǒng),會(huì)員卡等一系列物資,應(yīng)該進(jìn)成本還是進(jìn)費(fèi)用?
老師,電子稅務(wù)局提示收到一張紅沖的航空運(yùn)輸電子客票行程的單,我后續(xù)需要怎么做呢?
匯算清繳交的是什么稅?
你好,老師,殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表怎么填?
老師收到的財(cái)政補(bǔ)貼在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是不是就等于交了企業(yè)所得稅
申報(bào)24年所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)社保賬栽金額今提有補(bǔ)計(jì)提前兩年的合計(jì)數(shù)33402.4,實(shí)際屬于24年公司承擔(dān)的只有13206.07 社保費(fèi)模塊該怎么填寫
請(qǐng)問下,老板把兒子的高鐵票拿過來報(bào)銷是否可以報(bào)銷,兒子未滿18歲并且不在公司花名冊(cè)里面
代收購(gòu)置稅怎么做分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底。
這個(gè)賬上還有應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅
您看一下
你好,轉(zhuǎn)出多交增值稅,這個(gè)在借方有余額還是貸方,當(dāng)時(shí)怎么做?
4月份做的
把我上面的轉(zhuǎn)出未交增值稅改成轉(zhuǎn)出多交增值稅。
老師,我還是沒搞懂
我已經(jīng)弄懂了 老師再見!
不用客氣,工作愉快。