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一般納稅人,本期進項稅額大于銷項稅額,生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)進項稅加計抵減5%算出來的數(shù),在報稅的時候算作留抵稅額嗎?還是該怎么處理?

2023-07-13 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 11:41

在報稅的時候算作留抵稅額

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快賬用戶4431 追問 2023-07-13 11:51

但是主表的留抵稅額只是本月的進銷差額,沒體現(xiàn)加計抵減,是怎么回事?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 12:00

相應(yīng)的抵減附表也填寫了?

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在報稅的時候算作留抵稅額
2023-07-13
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時,應(yīng)當按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行會計處理;實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2023-07-13
你好 在實際繳納增值稅時, 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅(實際應(yīng)納稅額), 貸:銀行存款(實際繳納金額)
2023-10-21
?發(fā)生額還是要填列的
2021-03-24
你好,同學(xué)。可以適用的加計抵扣。 進項大于銷項,你一樣可抵扣,抵扣后留抵就更多。 借,應(yīng)交稅費,加計抵扣 貸,其他收益
2021-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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