你好,退款不退貨的這些是什么的。
老師,咨詢下這種賬務(wù)怎么處理,我們從商家采購了一臺電視機(jī),我們是按每天的實(shí)際銷售給商家付款,電視采購入庫的價格是1900(1900里面包含了機(jī)款1700和200的物流費(fèi)),我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C(jī)機(jī)款就是含了物流費(fèi)的總金額1900,我們做銷售也是做的1900,后來因?yàn)榭蛻糇约涸蚝炇罩笥忠素洠覀兺私o用戶的款就是1700,因?yàn)槲锪魇钱a(chǎn)生了,已經(jīng)給了三方物流公司,我們門店做銷售退貨應(yīng)該是退1900才對,如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話,就虛增利潤了,還有就是給我們代銷的商家,我們退貨給她,她退款給我們也是退的1700,如果我們庫房做采購?fù)素?900,就會有差異200出來,如果不退1900,按1700來退的話,又會產(chǎn)生采購?fù)素浀牟铑~出來,為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購?fù)素浀牟铑~,這部分賬務(wù)該怎么處理好,謝謝
老師你好 我是一般納稅人物業(yè)服務(wù)企業(yè) 今年由于疫情原因 我們這邊有個惠企政策就是增值稅留底退稅 但是后期還是出現(xiàn)問題了 稅務(wù)局查了我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后問我們是怎么回事 把一些認(rèn)證不相符的發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 產(chǎn)生了增值稅和附加稅稅款和滯納金 我這個應(yīng)該如何做賬 我們企業(yè)水3% 電13% 物業(yè)6% 車5% 這個單子有好多張 我應(yīng)該怎么做賬呢 還有個事情 我這月申報物業(yè)費(fèi)58790.4 稅款3527.42電費(fèi)54485.85稅款7083.16 車5147.6 稅款257.38 車簡易征收所以稅款是257.38但是那個電和物業(yè)費(fèi)不是簡易征收 那我多出來的這部分稅款是屬于物業(yè)費(fèi)還是電費(fèi)是我自己考量還是怎么弄的呢 如何做賬呢?
老師。我們抖音平臺有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應(yīng)收款100000,給主播傭金20000,實(shí)收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費(fèi)用-傭金 20000 貸:應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個主播 那邊收到的,因?yàn)槠脚_結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的,這樣導(dǎo)致一些主播實(shí)際收到的傭金跟平臺結(jié)算的不一樣,因?yàn)榭缭铝?,比如平臺7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實(shí)際收到的是30000,他們開票就開30000,那我上面做了那個分錄,收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
老師你好,我想請問一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購一批貨物,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認(rèn)證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒有這一類商品,如果我認(rèn)證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認(rèn)證發(fā)票的時候是:借:庫存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款)
你好老師,我們是電商行業(yè)賣水果,舉了例子,我采購了10000的,平臺銷售8000,退款不退貨2000。我是按8000確認(rèn)收入,導(dǎo)致有好多進(jìn)項(xiàng)留底,我應(yīng)該怎么做賬
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請問公賬戶頭上的錢,需要對私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計算器的問題,這個科學(xué)計算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
就是拼多多發(fā)貨水果,客戶不滿意退款,貨也不用退回來就退款了,相當(dāng)于沒有收入,但是成本產(chǎn)生了
那建議你這一部分,你要么做視同銷售,要么你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做營業(yè)外支出。
具體怎么做分錄
借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 另一種 借營業(yè)外支出 貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我確認(rèn)收入的時候包含退貨部分么
你好是的,包含在里面。
那去年做賬沒有包含、導(dǎo)致現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)多、怎么調(diào)整
到今年的收入里面。
那我能否不確認(rèn)退款部分收入,把去年退貨統(tǒng)計出來,直接做到營業(yè)外支出,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
可以的,兩種做法不是嗎?
那如果把這部分退款也包含在確認(rèn)收入里應(yīng)該怎么做分錄
做銷售費(fèi)用上面寫了
沒看明白,就是我照常把退貨部分確認(rèn)收入,退款了做銷售費(fèi)用,那沖減收入和成本嗎
當(dāng)時退款怎么做的 不是沖了收入的和成本的嗎 借銀行負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本 借營業(yè)外支出 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
之前退款沒做分錄
就是至少退款這部分沒確認(rèn)收入,也沒有退款的分錄
你好,你收到和支付都沒有做嗎?那你直接借營業(yè)外支出貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不確認(rèn)收入的話,做這個不就可以了?
那另外一種做法就是我確認(rèn)收入的時候不去掉退款的,全部確認(rèn)收入,退款單獨(dú)做,那分錄怎么寫,沒有退貨還要沖紅成本嗎
借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
借銀行還款,貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款。