你好,填寫在支付相關(guān)稅費(fèi)的現(xiàn)金流處理。

購入固定資產(chǎn)未付款,已入賬掛在應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在做現(xiàn)金流量表的附表補(bǔ)充資料部分,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額項(xiàng)目補(bǔ)充資料和主表的金額剛好相差未付款固定資產(chǎn)的金額。想問下我應(yīng)該在哪里填列才能讓主表附表該項(xiàng)目金額相等?
老師,22年退了21年匯算清繳多繳的企業(yè)所得稅。當(dāng)時(shí)做分錄做的是借:銀行存款1639.47貸:利潤分配–未分配利潤1639.47?,F(xiàn)在匯算清繳了,要填報(bào)的利潤表里要把這個(gè)填到利潤表哪個(gè)地方啊,還是不要填
年初匯算清繳時(shí)補(bǔ)了200元的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在季度申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)現(xiàn)不平,差額就這200元,是手工編制的財(cái)務(wù)報(bào)表,請問老師,問題出在哪里
請問補(bǔ)繳去年的印花稅,做賬在未分配利潤,那報(bào)表現(xiàn)金流量表應(yīng)該填在哪里
老師,23年年底沒有計(jì)提印花稅,光做了繳納分錄,導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 。但是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤的發(fā)生額 不等于利潤表的本期凈利潤。這樣就做錯(cuò)了。該怎么做這筆分錄?
老師收入31500元,增值稅免稅額多少啊,怎么算的
我們公司是小規(guī)模納稅人,有銷售食用油收入,還有房租收入,請問增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)???房租收入6萬,銷售食用油收入47萬,申報(bào)通過不了?
老師,請問一下,建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,沒有發(fā)工資,這種人工費(fèi)可以暫估嗎,分錄該怎么出呢
印花稅是只有開票申報(bào)嗎?別人開的不用申報(bào)吧?
稅費(fèi)和社保滯納金按百分之幾算
C&f成交方式,退稅的時(shí)候,在哪一個(gè)步驟,把成交方式的金額改成fob
老師你好,請問內(nèi)賬需要看到發(fā)票才能入費(fèi)用嗎?
系統(tǒng)只有9%的稅率,建安發(fā)票如何開3%的發(fā)票
老師請教下支付員工工資時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬工資—5000 貸 銀行存款—5000 然后這筆費(fèi)用因?yàn)橘~戶賬號錯(cuò)誤被退回來的,是不是退回要這么做賬 借 銀行存款—5000元 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資5000元
老師好,咱學(xué)堂有關(guān)于電商行業(yè)的全盤帳嗎


是支付的稅費(fèi)嗎
是的,就是填寫這里對的是的。