你好,先原分錄紅沖5月份的銷售收入,然后再重新做6月份重新開票的收入分錄
老師 請(qǐng)教下 上個(gè)月給客服開的發(fā)票開錯(cuò)了 這個(gè)月把上個(gè)月 發(fā)票沖紅 開了負(fù)數(shù)發(fā)票 然后又開了個(gè)正數(shù)發(fā)票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄 一負(fù)數(shù)與一正數(shù)一樣的金額,只是規(guī)格型號(hào)開錯(cuò)了 所以沖紅重開了
老師,6月份開具的一張發(fā)票,這個(gè)月要重新開具,金額不變,要更換購(gòu)買方,是開一張當(dāng)時(shí)的負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再開正確的,是這樣操作嗎?
老師你好,8月開出的發(fā)票由于是銷售開成服務(wù)了,這個(gè)發(fā)票在9月紅沖掉,然后重新開一張正確的,這個(gè)只需要沖收入就可以了吧,不用沖成本吧
老師你好!請(qǐng)問上月開出銷售發(fā)票金額對(duì)數(shù)量有誤今月重開金額不變數(shù)量變?cè)鯓幼鲑~務(wù)處理?如上月已開發(fā)票1500元產(chǎn)品數(shù)量4套,跨月才發(fā)現(xiàn)數(shù)量開錯(cuò)了應(yīng)該是3套,也把上月的發(fā)票沖回重開了,怎樣調(diào)整庫(kù)存呢?
老師,5月銷售發(fā)票開出,后來發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對(duì),6月紅沖,重新開正確數(shù)量,但是總金額不變,然后就變成這樣了,這樣怎么平掉?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師,我就是這么做的,但是它數(shù)量有個(gè)5余額
賬務(wù)處理是沒錯(cuò)的哈,至于數(shù)量問題檢查一下是否其他原因?
這個(gè)銷售收入,每個(gè)月都是平掉了,結(jié)轉(zhuǎn)損益了,然后這個(gè)月就是-1 6,所以平不掉
如果賬務(wù)沒有錯(cuò)誤,那么你就在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)平就完事了
老師,可是我的金額一正一負(fù),沒有余額可以結(jié)轉(zhuǎn),所以就有個(gè)數(shù)量在那里
那個(gè)數(shù)量不會(huì)憑空來的哈,為啥2次開的數(shù)量不一致呢?
老師,就是發(fā)現(xiàn)數(shù)量錯(cuò)了才紅沖的,那藍(lán)字發(fā)票的數(shù)量跟紅字的肯定不一樣了
做賬要看總體的數(shù)量,不能單看某月的,直接把損益科目及數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)平就是了