你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)是專票還是普通發(fā)票,對(duì)方認(rèn)證了沒?
老師,我們單位2021年1張專票開錯(cuò)了, 今年1月份開具了紅字發(fā)票和新的正數(shù)發(fā)票 對(duì)方不小心撕毀 我方收到后本月開具的一正一負(fù)直接作廢, 重做將11月份開具的錯(cuò)誤發(fā)票開紅字 再開正數(shù)發(fā)票 我這樣操作合適嗎
你好 我們6月份紅沖了一張5月份開的發(fā)票 但是6月份同樣的金額又重新開了 做賬的時(shí)候 是不是要先做個(gè)負(fù)數(shù) 之后再做個(gè)正數(shù)呀
老師,6月份開具的一張發(fā)票,這個(gè)月要重新開具,金額不變,要更換購買方,是開一張當(dāng)時(shí)的負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再開正確的,是這樣操作嗎?
老師,我用UK開了一張電子發(fā)票,抬頭開錯(cuò)了,要重新開,當(dāng)月的,我是直接再開一張金額一致的負(fù)數(shù)發(fā)票,再開一張正確的發(fā)票,還是要紅沖以后再開一張正確發(fā)票呀?
你好老師,十月份沖紅一張9月份的發(fā)票,金額負(fù)10000,然后重新開具了一張金額相同的正數(shù)10000的發(fā)票,其余的沒有開票,十月份一共開了這兩張發(fā)票,這個(gè)在這個(gè)申報(bào)期填報(bào)報(bào)表的時(shí)候,怎么填?
老師:公司名稱:西安****貿(mào)易有限公司。。。注冊(cè)資金50萬,法人一個(gè)人控股。這種屬于有限責(zé)任公司還是個(gè)人獨(dú)資公司?繳納所得稅還是經(jīng)營(yíng)所得稅
老師您好,麻煩給講一講人力資源差額征稅是怎么回事吧?怎么開發(fā)票?報(bào)稅的時(shí)候要怎么報(bào)?
老師,關(guān)于內(nèi)訓(xùn)師講課費(fèi)是稅后,如200元/學(xué)時(shí),是稅后,在代扣代繳個(gè)人所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算個(gè)稅,分納入工資計(jì)稅和不納入工資計(jì)稅應(yīng)該分別怎么計(jì)算和操作申報(bào)
老師,公司購買的期房,賣方可以開發(fā)票出來嗎?
給員工的賠償款需要交稅嗎
老師,我想問一下個(gè)人長(zhǎng)期開發(fā)票,應(yīng)該開個(gè)小規(guī)模公司比較劃算
@樸老師,@郭老師我們公司現(xiàn)在要和其他股東合資成立一家項(xiàng)目公司,我們公司持股40%,個(gè)人股東持股11%,另外一個(gè)股東持股49%,請(qǐng)問,我們和個(gè)人股東簽訂一致行動(dòng)人協(xié)議的話,我們可以滿足合并報(bào)表的條件么?還是說需要滿足什么條件才可以?
請(qǐng)問服務(wù)類銷售退回的賬務(wù)處理?已經(jīng)通過銀行退款,往期已經(jīng)確認(rèn)收入
什么情況會(huì)通過計(jì)劃成本法核算?實(shí)際中用的多么?
老師,你好,勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅按20%繳納,次年匯算清繳的時(shí)候在扣除基本項(xiàng)和附加扣除之外達(dá)不到交稅額度的,會(huì)退稅嗎?
是普通發(fā)票
你好,那就是你們單位把發(fā)票收回來,銷售方自己開紅字發(fā)票就可以了。
直接點(diǎn)沖紅嗎?還是按正常開具發(fā)票的流程開負(fù)數(shù)發(fā)票
你好,直接點(diǎn)紅沖就可以了。
沖紅和開紅字發(fā)票是一樣的嗎?
是的是的是一樣的。
老師,這樣就對(duì)了是嗎?把上個(gè)月開錯(cuò)的收回來和這個(gè)放一起做賬就行嗎?
是的是的,是這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作順利