你好!都可以。2種方式都行
老師好,請問公司購買冰箱用于福利,要做進項轉(zhuǎn)出,在入固定資產(chǎn)卡片時要錄入進項稅金嗎
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產(chǎn)因為質(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導(dǎo)致年末原值不符,怎么調(diào)整。
老師你好,公司購入一臺冰箱,用于員工放飯盒這種,開的專用發(fā)票,可以抵扣增值稅額嗎?計入什么費用比較好呢?辦公費?福利費?還是固定資產(chǎn)啊
老師您好,請問購買固定資產(chǎn)取得的進項稅發(fā)票,也是需要根據(jù)這個固定資產(chǎn)是干的一般收入的活還是簡易計稅的活,做轉(zhuǎn)出進項稅嗎
購買電梯,計入固定資產(chǎn)。取得的專票,可以抵扣嗎?因為不能全額抵稅,需要把進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)和電梯單價,加到一起合計得出固定資產(chǎn)原值嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現(xiàn)有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補申報個稅?
那這個進項轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢?
您好你如果抵扣過了,就進項轉(zhuǎn)出
沒抵扣,錄固定資產(chǎn)卡片時稅沒有計入原值,折舊也折了幾個月了,不知道現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
您好,當(dāng)時分錄怎么做的?
借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款
您好,這個應(yīng)該補充計入,將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程,再加上稅金,再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。再折舊
好的,謝謝老師!
你好!不用客氣的了