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老師,今年沖銷(xiāo)了一筆去年計(jì)提的房租340萬(wàn),本季度管理費(fèi)用為負(fù),導(dǎo)致本季度利潤(rùn)總額一百多萬(wàn),之前兩年都是虧損,那本季度需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎

2023-07-12 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-12 16:22

彌補(bǔ)虧損后,若有盈余,再交企業(yè)所得稅

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快賬用戶(hù)3333 追問(wèn) 2023-07-12 16:24

老師,彌補(bǔ)虧損沒(méi)有盈余,是不是本季度不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 16:30

彌補(bǔ)虧損沒(méi)有盈余, 本季度不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅

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快賬用戶(hù)3333 追問(wèn) 2023-07-12 16:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-12 16:37

不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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彌補(bǔ)虧損后,若有盈余,再交企業(yè)所得稅
2023-07-12
你好,按照累計(jì)的來(lái)算,行就是說(shuō)累計(jì)的利潤(rùn)要是正數(shù)就交稅,要是負(fù)數(shù)就不交稅。
2023-12-21
學(xué)員您好,企業(yè)所得稅是按照累計(jì)數(shù)算的,本年度利潤(rùn)23%2B15,減去虧損30,實(shí)際所得額8萬(wàn)元
2021-12-28
如果沖減之前計(jì)提的股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用后,2季度利潤(rùn)總額為正,那么當(dāng)期2季度企業(yè)所得稅通常是需要繳納的。 但是,僅根據(jù)你提供的信息,不能確定企業(yè)所得稅科目的具體金額是否為0。企業(yè)所得稅的計(jì)算較為復(fù)雜,需要綜合考慮多個(gè)因素。 一般來(lái)說(shuō),企業(yè)所得稅的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅所得額 = 利潤(rùn)總額 ± 納稅調(diào)整項(xiàng)目金額。 在你的情況中,雖然利潤(rùn)總額為正,但還需要考慮是否存在其他納稅調(diào)整項(xiàng)目。如果沒(méi)有其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,那么應(yīng)納稅所得額就等于利潤(rùn)總額,乘以適用的企業(yè)所得稅稅率(通常為25%),即可得到應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅金額。 計(jì)提這筆沖減費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn),是因?yàn)槎惙ê蜁?huì)計(jì)處理可能存在差異。遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)并不直接影響當(dāng)期企業(yè)所得稅的繳納金額,而是在未來(lái)期間減少企業(yè)的所得稅費(fèi)用。 具體的會(huì)計(jì)分錄如下: 計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí): 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 實(shí)際繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 同時(shí),確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn): 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 (沖減計(jì)提的所得稅費(fèi)用)
2024-07-04
您好,只要是利潤(rùn)總額是正數(shù),并且沒(méi)有可以彌補(bǔ)的虧損就是說(shuō)需要交稅的
2022-10-08
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