你好!是的,是根據你累計凈利潤來彌補虧損的,的利潤總額分別為700,610,620是累計金額的話
老師,我現在填第二季度利潤表,我仔細對了下應交稅費那列,發(fā)現前任會計19年第三季度行為有正利潤總額,計提了7-9月所得稅費用1733.75,但是申報第三季度和第四季度所得稅時,報表應該是自己帶出以前年度虧損彌補,所以彌補完是不用交稅,匯算清繳也沒有要交稅,但這筆計提費用,它一直沒進行處理,導致現在影響真實的應交稅費?怎么處理?
您好,我們公司每季度申報一次企業(yè)所得稅,公司一直沒有收入,因為去年有一筆8萬多房租租金支出,所以公司一直虧損,在今年報所得稅報表時,因為存在銀行利息,所以利潤總額是正數,前三個季度的利潤總額分別為700,610,620,那么每個季度申報所得稅時,利潤總額那里填對應報表上的數,需要在第9行彌補以前年度虧損那里分季度分別填700,610或者620嗎?
老師, 1、我們第二季度財務報表利潤總額是52W多,所得稅費用是7.8W左右, 2、企業(yè)所得稅報表申報的時候,我根據財報數據填寫利總后,因為前期有虧損,利總彌補坤孫了,報表上的應交稅費為0; 我想咨詢的是: 本季度因為實際并不需要繳納所得稅,那財務賬上是否需要按財務報表數據計提一筆放在賬上
老師好,請問一下,我司異地項目有預繳企業(yè)所得稅,因前二季度我公司一直為虧損狀態(tài),現三季度有收入利潤,但不足以彌補虧損,現利潤總額仍為負數,請問在企業(yè)所在地申報三季度所得稅時,就不用管特定業(yè)務預繳稅款對嗎?
老師好,我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報,現在先申報2023年第一季度企業(yè)所得稅時,因為第一季度主營業(yè)務虧損,有營業(yè)外收入,總利潤盈利,彌補以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業(yè)所得稅,是因為是不是要先匯算清繳2022年企業(yè)所得稅后,虧損的數據才會過來,才能申報2023年第一季度是企業(yè)所得稅,謝謝。
房地產公司銷售給個人的車庫可以開專票嗎?如果開普票能夠可以抵扣進項稅嗎?
老師,您好,請問,公司員工實際工資跟社?;鶖档牟灰粯?,在做殘保金申報的時候,報哪個數呢?
公司發(fā)放的一次性考證獎需要交個稅嗎
請問下老師,房開企業(yè)給業(yè)主開具不動產銷售發(fā)票后,要同步結轉收入和成本么?成本只是開發(fā)票部分么?那具體賬務處理是怎樣呢
老師,老板今天給我提了個要求,他希望我之后能解決公司成本沒發(fā)票的問題,我應該如何回他比較好
老師:您好,旅行社代訂的機票可以入差旅費?
現在對電商1039小規(guī)模納稅人有什么優(yōu)惠?
老師我們是做塑料筐子的,進材料10.24噸每噸1600共16384元,生產了5500個筐子每個3斤,技術員的工資是一月10000想算單個筐子的成本怎么算,還缺什么條件
費用類納稅調增,企業(yè)所得稅匯算填A1005000表里那一欄?
老師,有什么好用的進銷存管理系統(tǒng)嗎?求推薦
不是根據累計利潤總額來彌補虧損嗎?
第9行減:彌補以前年度虧損也是一個累計數對嗎
你好!就是根據利潤總額上面打錯字了。