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Q

您好,我們公司每季度申報一次企業(yè)所得稅,公司一直沒有收入,因為去年有一筆8萬多房租租金支出,所以公司一直虧損,在今年報所得稅報表時,因為存在銀行利息,所以利潤總額是正數(shù),前三個季度的利潤總額分別為700,610,620,那么每個季度申報所得稅時,利潤總額那里填對應(yīng)報表上的數(shù),需要在第9行彌補以前年度虧損那里分季度分別填700,610或者620嗎?

2022-01-03 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-03 13:42

你好!是的,是根據(jù)你累計凈利潤來彌補虧損的,的利潤總額分別為700,610,620是累計金額的話

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快賬用戶1392 追問 2022-01-03 13:49

不是根據(jù)累計利潤總額來彌補虧損嗎?

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快賬用戶1392 追問 2022-01-03 13:49

第9行減:彌補以前年度虧損也是一個累計數(shù)對嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-03 13:49

你好!就是根據(jù)利潤總額上面打錯字了。

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你好!是的,是根據(jù)你累計凈利潤來彌補虧損的,的利潤總額分別為700,610,620是累計金額的話
2022-01-03
你好 灰色項無法填列,說明你當?shù)丶径壬陥蟮臅r候,不能彌補之前年度虧損 不能彌補虧損的情況下,季度有盈利就需要繳納企業(yè)所得稅的?
2024-04-15
你好,特定業(yè)務(wù)預(yù)繳,這里面應(yīng)該有你異地預(yù)繳的稅款。你得看一下它出來的是不是正確的。
2022-10-20
沒有這個規(guī)定,匯算清繳是在每年5月31日前完成
2023-04-09
問題 1 利潤總額不一致不一定是管理費用多算,還可能是會計與稅收政策差異,如費用扣除限額、稅收優(yōu)惠政策等導(dǎo)致。 問題 2 不應(yīng)直接在管理費用增加數(shù)額使利潤表與所得稅利潤總額一致。應(yīng)查明差異原因,若是納稅調(diào)整事項,無需調(diào)整財務(wù)軟件數(shù)據(jù),在匯算清繳時調(diào)整;若是財務(wù)軟件數(shù)據(jù)有誤,則需在軟件中更正并重新生成報表。對于其他季度數(shù)據(jù)對不上的情況,也按此方法處理。
2025-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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