加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額是抵減今年的
去年我公司現(xiàn)代服務(wù)收入占總銷售收入比例超過(guò)0.5,今年適用加計(jì)抵減政策,不過(guò)我一月份是貨物銷售收入,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也可以加計(jì)0.1抵減嗎?
請(qǐng)問(wèn)怎樣確定這個(gè)??? ①自2019年4月1日至2021年12月31日,對(duì)生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,可以適用10%加計(jì)抵減政策。生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下稱四項(xiàng)服務(wù))取得的銷售額占全部銷售額的比重超過(guò)50%的納稅人。生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人可以通過(guò)填寫(xiě)《適用加計(jì)抵減政策的聲明》,來(lái)確認(rèn)適用10%加計(jì)抵減政策。 ②自2019年10月1日至2021年12月31日,對(duì)生活性服務(wù)業(yè)納稅人,可以適用15%加計(jì)抵減政策。生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過(guò)50%的納稅人。生活性服務(wù)業(yè)納稅人可以通過(guò)的具體范
老師,你好,2018年11月成立的企業(yè),用于判斷是否符合加計(jì)抵減政策條件的銷售額占比計(jì)算期可以算2021年全年嗎?如果21年全年四項(xiàng)服務(wù)收入占比 超過(guò)全年收入50%,是不是就滿足加計(jì)抵減政策呢‘’
老師,增值稅加計(jì)抵減政策,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)2020年認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅3萬(wàn),但是20年沒(méi)有收入,所以20年不符合加計(jì)抵減政策,21年和22年符合加計(jì)抵減政策,且今年把21年和22年的聲明都申請(qǐng)通過(guò)了,請(qǐng)問(wèn),我在做加計(jì)抵減的時(shí)候,20年的那3萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額能加計(jì)抵減嗎
老師,您好!我公司是做環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)的,23年是否可以享受當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策,今年是按10%的比例加計(jì)抵減嗎
我們是垃圾清運(yùn)公司,要求乙方提供一份合理的垃圾搬運(yùn)裝卸服務(wù)合同,需要一個(gè)模版,有的老師發(fā)謝謝
自然人開(kāi)票電腦端操作步驟
老師,問(wèn)一下稅務(wù)注銷流程管理怎么樣的,謝謝
老師,你好!公司如果向個(gè)人借款且支付利息,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人需要開(kāi)票給公司嗎?涉及稅務(wù)有哪些。
老師,保險(xiǎn)支付5600元,其中保險(xiǎn)費(fèi)5480元,剩下120元是代收車船稅,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
仲裁的受理期限是15天之內(nèi),如果有事情耽擱了,沒(méi)去過(guò)了這個(gè)期限,他不受理了,我可以再重新申請(qǐng)嗎
老師,請(qǐng)教一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目收取發(fā)票,需要對(duì)方開(kāi)發(fā)票的時(shí)候備注是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?尤其是專票,公司一般簡(jiǎn)易都有,每次勾選發(fā)票都怕把簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的專票勾了
支付軟件服務(wù)費(fèi)用的時(shí)候發(fā)票沒(méi)收到是下個(gè)月才收到的發(fā)票那我3月的時(shí)候做的賬是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,那我4月收到發(fā)票要怎么處理這個(gè)賬?。?/p>
申請(qǐng)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請(qǐng)嗎?
公司注冊(cè)地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報(bào)2024年12月個(gè)人所得稅工資薪金所得填寫(xiě)有誤,已繳費(fèi),繳費(fèi)多了。2025年3月已有去稅務(wù)局更正申報(bào)好,但是截止2025年5月份了多繳的費(fèi)用還沒(méi)退回。2024年12月賬務(wù)未做調(diào)整,未修改2024年12月財(cái)務(wù)報(bào)表。2025年等多繳納的個(gè)稅退回時(shí),再在2025年的財(cái)務(wù)報(bào)表及賬務(wù)更新。即2024年匯算清繳時(shí),需要把多繳的費(fèi)用填報(bào)上去嗎?需要的話,怎么申報(bào)