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老師,公司以前沒建賬,現(xiàn)在開始建賬,期初其他應(yīng)收款的余額不知道是誰的,要怎么設(shè)置呢?

2023-07-12 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-12 15:31

你好你如果都不知道是誰的,就不用做這個(gè)業(yè)務(wù)。

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快賬用戶4593 追問 2023-07-12 15:41

但是3月財(cái)報(bào)上有余額,這個(gè)余額怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 15:47

你好,查以前的賬,看以前是怎么來的?;蛘吣氵M(jìn)入待處理財(cái)產(chǎn)協(xié)議。

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快賬用戶4593 追問 2023-07-12 15:48

以前沒建賬,也查不到依據(jù)了,怎么進(jìn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,可以麻煩講下詳細(xì)流程嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 15:52

你好!就是你財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù),先計(jì)入這個(gè)科目。以后再處理。如果你都查不到建議你就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支算了

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快賬用戶4593 追問 2023-07-12 15:58

轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出要有個(gè)什么流程不,需要交什么稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 16:04

你好,這個(gè)不能稅前扣除。股東會(huì)同意就行。

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你好你如果都不知道是誰的,就不用做這個(gè)業(yè)務(wù)。
2023-07-12
你好新企業(yè)期初是0,然后按照發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
2023-06-26
您好 請問當(dāng)時(shí)借款是現(xiàn)金支付還是銀行存款支付的
2021-10-18
您好,若不能分清楚,不建議您的處理
2021-04-13
您好,那您期初是有報(bào)表?
2023-06-26
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