你好; 之前i有什么發(fā)票不允許抵扣; 你 轉(zhuǎn)出了? 開了紅字信息表沒有 ??
老師,稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_的增值稅專票,現(xiàn)在要求更正申報(bào),說做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不知道填在報(bào)表哪,還有更正所得稅年報(bào),不知道是在調(diào)增表還是在,還是在期間費(fèi)用中調(diào)減?
請問下老師,剛稅務(wù)打電話過來說我們2021年的時(shí)候有一張用于個(gè)人福利費(fèi)的專票未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我剛剛把增值稅報(bào)表申報(bào)了,稅務(wù)要我們更正申報(bào),是在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填寫上去就可以了嗎?
老師,剛專管員跟我說,我5月份申報(bào)的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒填,讓我更正申報(bào)填入附表四,我不知道填哪行里,請指導(dǎo)下
老師請教一下,我手里面有這個(gè)情況,公司是9月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的,8月份取得了一張專票,做了抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)局那邊打電話過來說要叫我更正申報(bào),做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是填在申報(bào)表什么欄?
老師請問,供應(yīng)商涉及偷稅漏稅,導(dǎo)致我們正常的業(yè)發(fā)票不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那申報(bào)表附表而進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填在哪一行啊
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費(fèi)用報(bào)銷,請問這個(gè)怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費(fèi)用時(shí)候 借:銷售費(fèi)用—招待費(fèi)20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費(fèi)記哪個(gè)
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說什么比較合適
實(shí)繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請問增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎
5月份開了一筆紅字,所以申報(bào)的時(shí)候填入了附表二20行,不填這那應(yīng)該填哪啊
你好;? ? 你是 一般納稅人;? 你是什么業(yè)務(wù) 要轉(zhuǎn)出的;? ?是hi你成本發(fā)票有問題嗎 ???
一般納稅人,因?yàn)?月份發(fā)現(xiàn)之前給人家開的發(fā)票開錯(cuò)了,所以開了紅字,重新開的正數(shù)發(fā)票
你好;? 開錯(cuò)誤了。 那也是購買方去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 你是銷售方不轉(zhuǎn)出哦 ; 你只是紅沖收入??
不對,我前面說錯(cuò)了,是人家給我的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,然后給我開了紅字發(fā)票
你好;? ?那就要轉(zhuǎn)出的; 你去附表2 去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? ? 在其他欄次去轉(zhuǎn)出哈??
詳細(xì)說下附表怎么填唄,我填了附表二20行,專管員說填錯(cuò)了,填到附表四,我不知道怎么填
你好;附表2 里面 有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 里面有其他欄次去轉(zhuǎn)出? ?