即征即退連續(xù)申報需要填寫四個表,分別是申報表,匯總表,經(jīng)費(fèi)使用表,審計(jì)報告表。
老師,我們是軟件企業(yè),稅負(fù)超過3%是可以享受即征即退的,但是這個月開票稅負(fù)沒超過3%,那我納稅申報的時候是寫在一般項(xiàng)目那欄,還是即征即退那欄?
老師 剛發(fā)現(xiàn)我們之前3月份納稅申報表中有個一般加計(jì)抵減的本期發(fā)生額8000元填錯位置了,填到了即征即退本期發(fā)生額里了,導(dǎo)致我們后面申報表那個即征即退一直掛著個余額,這個還能改嘛?
我們有一個軟著是上月20號申請下來的,上月26號開了一張發(fā)票,這月申報增值稅的時候可以申報即征即退嗎?(我們是高新技術(shù)企業(yè),有即征即退優(yōu)惠政策)
老師您好!我們公司申請了那個軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個醬料包裝的那個機(jī)器設(shè)備,應(yīng)該是自己購買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對這個軟件可以即征即退,但是總是會有人退貨我們退款要開那個紅字發(fā)票,這樣一來一回的話,要怎么操作這個即征即退呢?開這個負(fù)數(shù)發(fā)票會不會影響即征即退退稅呢?不懂
老師 即征即退填哪個表呀?我們上個月來了銷售硬件的發(fā)票 按13%交的稅 這個月又開了負(fù)數(shù)發(fā)票 這樣還要申報即征即退嗎?
老師,工會經(jīng)費(fèi)銀行賬戶是獨(dú)立的,但是會費(fèi)收入可以計(jì)入公司的營業(yè)外收入嗎
老師23的進(jìn)項(xiàng)發(fā)展,發(fā)票查詢狀態(tài)正常未勾選,我想知道發(fā)票所屬期是哪一期,我怎么查找
老師您好,甲乙雙方簽訂工程施工合同,水、電和鋼材為甲供,合同約定甲方給乙方開具稅率13的專票,當(dāng)時簽訂合同時未考慮到水的稅率是9%,現(xiàn)在甲方給乙方只能開具稅率為9%的專票,但實(shí)際扣款是按稅率13%含稅額抵頂乙方工程款,請問這種情況是否合規(guī),是否符合要求?
公司法人給經(jīng)理轉(zhuǎn)款65984讓還公司賬,還款了40000,20000支付給客戶業(yè)務(wù)費(fèi),還有5384沒有還款具體分錄怎么寫
聽其他會計(jì)說,所屬期就是所屬期嗎?還是諧音我聽錯了?所屬期就是當(dāng)月所發(fā)生的單據(jù)準(zhǔn)確無誤
麻煩圖片這個老師說下謝謝
收入對不上是有營業(yè)外收入
我們有一個員工社保都是員工交的,有一個員工社保掛靠需要他自己交的,這樣的分錄怎么寫
你好,二手車經(jīng)銷公司,開具發(fā)票稅率
個稅手續(xù)費(fèi)返還會計(jì)分錄怎么做,申報了增值稅
這么多表嗎?這些表在哪呢?
電子稅局里面就有的
申報表只有申報增值稅 附表一有即征即退項(xiàng)目 沒有看到別的表呀?
增值稅申報表附表一有一欄即征即退欄次,很多人不涉及也不知道這欄次是有啥用的。 其實(shí)這是專門的一個增值稅政策申報需要填寫的欄次。 即征即退項(xiàng)目還是挺多的,如上圖所示,以軟件產(chǎn)品即征即退為例,給大家詳細(xì)說說如何做即征即退的申報
就是我們6月份 銷售硬件開了幾張負(fù)數(shù)發(fā)票 也開了幾張正數(shù)發(fā)票 最后合計(jì)是負(fù)數(shù) 這怎樣填即征即退的數(shù)據(jù)呀
負(fù)數(shù)沒法即征即退
那就不填了嗎
負(fù)數(shù)的不能即征即退了
但是也有幾張正數(shù)的發(fā)票呀
同學(xué)你好 沖減之后最后不是負(fù)數(shù)嗎