這個月我是直接沖紅然后重新計提的
#提問#老師,麻煩問一下,我們公司新辦企業(yè),第一個月給員工發(fā)了工資, 但是個稅系統(tǒng)是零申報, 這部分工資我能直接轉(zhuǎn)管理費用嗎?
老師,別的公司派來的我們公司的員工,每個月發(fā)的工資也是直接發(fā)到對方公司賬戶上 每個月工資也沒有計提 直接走的費用,我計入管理費用勞務(wù)費中,那對方公司收到這筆錢計入什么科目?
老師 是不是先給員工個人部分的社保、公積金 先公司每個月計提到管理和制造 然后在記入其他應(yīng)收款-代墊款(個人) 紅沖管理和制造 也可以 直接扣社保的時候 直接計入其他應(yīng)收款好了?
老師,請問上兩個月我們管理人員工資部分錯誤計提到制造費用了,這個月我是直接沖紅然后重新計提還是直接根據(jù)差額計入管理費用中?
老師你好,我們是生產(chǎn)制造業(yè),現(xiàn)在幾個月不生產(chǎn)了,但是公司留了一部分會技術(shù)的車間員,怕接到訂單臨時招不到熟練工,我們現(xiàn)在這部分員工每天有補助60元,一個人一月1800,這個計提工資應(yīng)計到什么科目,是制造費還是管理費
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
好的,謝謝。
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