你這個正常不會出現(xiàn)的,除非你多做了收入。
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣?,F(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎?兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當白交了可以嗎?不知道怎么處理會比較好。
現(xiàn)在國家不是有政策,稅款可以緩繳,即使之前繳納了的,也可以申請退回?,F(xiàn)在我企業(yè)有個問題,前幾天收到一筆電子退庫,但是這個金額我自己都不知道是什么稅款,即使查了相關的稅款也沒有對得上的,然后再電子稅局里的清繳稅款模塊去看,也沒有多出這個電子退庫的這筆金額,不知道怎么回事,怎么就退到我企業(yè)的賬戶呢?有沒有可能是出現(xiàn)錯誤了?別的稅款退到我企業(yè)來了???
老師,異地預繳的增值稅,用三方協(xié)議支付的,但是基本戶沒有扣款,電子稅務局增值稅附表4顯示了金額,而且完稅憑證我也打出來了,怎么做賬,還有就是,預繳的時候,附加稅也一起繳納了,是不是要在科目中,增加預繳附加稅的3個明細科目
老師我公司17年辦理增資,當時繳納了印花稅,但是老板一直沒有實繳入賬,當時記了一筆庫存現(xiàn)金在資產負債表上顯示了,后來19年把這比錢沖銷了下來,今年城建部門要驗資,需要把資產負債表這里顯示出2600萬,又通過電子稅務局更正了去年的資產負債表,做成了2600萬,然后今天稅局打電話說檢測出去年增資沒有繳納印花稅,這種情況,還需要重新繳納印花稅嗎
老師你好 請問下 我實際的增值稅需要繳納103但是我再電子稅務局繳納時沒注意稅金的金額 多繳納1塊錢 這種我要怎么做憑證給調平啊 不然這個賬上就多出來一塊錢
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應商是10個點。相當于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產還是無形資產
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調賬怎么調,原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調賬怎么調,原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結轉
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會計微信掃碼付的 沒從銀行對公賬戶支付 我應該怎么做賬呢
就是他電子稅務局出來的稅金和我實際的不一樣 沒注意這一塊錢 就多繳納了
你好,收入是一樣的嗎?
收入一樣 就稅金不一樣
你好,那你進入營業(yè)外支出算了。
好的 謝謝
你好,不用客氣的了。