你好;? ?那你們就得繳納印花稅的? (你去看看? 你合計是2600萬 ; 之前繳納了多少印花稅; 是否有少繳納部分 就得補繳納的 )
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因為我們老板又掛靠這個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費還有一筆稅金,我們實際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費
求,實操報稅相關(guān)資料
請問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請問選用企業(yè)會計準則,年度財務(wù)報表中的利潤表如何填寫?
之前這2600萬都交了
?你好; 那就不用繳納了。 你把完稅證明帶著去稅務(wù)局解釋? ?
老師我的意思這樣理解對嗎,就是增資的時候繳納了所有的印花稅,雖然當時入賬了一筆但是后來沖銷了,今年再把這筆錢入賬了,但是也算是以前的增資只不過是現(xiàn)在才實繳所以不需要重新繳納印花稅對吧
?你好1;? ? ? ? 比如你本身現(xiàn)在營業(yè)執(zhí)照只有2600萬的 資本金額 ; 你實繳了2600萬; 那么你? ?印花稅就不存在補繳納的;? ?就? ?可以 找稅務(wù)局解釋你確實繳納了??
對確實是這樣營業(yè)執(zhí)照是2600萬,也確實繳納了2600萬的印花稅,好的謝謝老師
?你好; 那就對的 ;? 不客氣的; 盡快去找稅務(wù)局解釋下??