借:原材料-乙材料 -5600 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -5600
老師,去年9月有周轉(zhuǎn)材料一批暫估入庫(kù)一次計(jì)入成本,現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,暫估入庫(kù)沖回后入庫(kù)的周轉(zhuǎn)材料變少了,要怎么紅沖成,分錄怎么做
上月暫估原材料金額大于本月開票金額,暫估原材料已入成本,沖減成本怎么做會(huì)計(jì)分錄
對(duì)上月末暫估入賬的乙材料進(jìn)行沖回,暫估價(jià)5600元。怎么做會(huì)計(jì)分錄
對(duì)上月末暫估入賬的乙材料進(jìn)行沖會(huì),暫估價(jià)5600
老師,采購(gòu)原材料暫估入賬分錄!不含稅100 進(jìn)項(xiàng)稅13 價(jià)稅合計(jì)113 分錄,借:原材料100 應(yīng)付賬款—暫估入庫(kù) 100 對(duì)嗎?不含稅金額暫估原材料,次月初紅沖做正確發(fā)票分錄?
現(xiàn)在公司招退伍的軍人有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
退休的養(yǎng)老金怎么算的?每年上漲的金額怎么算
簽勞務(wù)合同每個(gè)月萬(wàn)八千左右的工資,需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?這種能長(zhǎng)期簽嗎?
老師,這個(gè)票開的對(duì)吧
老師表格50-5+50怎么輸入函數(shù)
老師這個(gè)發(fā)票開的對(duì)嗎
老師。我們我有個(gè)個(gè)體,核定定期定額征收,4月和5月誤開了兩張專票,本來(lái)開普票的,開錯(cuò)了,會(huì)被取消核定征收嗎
你好老說(shuō)我,我一個(gè)同事離職了,然后老板另外一個(gè)公司有項(xiàng)目,需要他短暫干一段時(shí)間,是按全職給她報(bào)工資還是按勞務(wù)費(fèi)申報(bào)
老師你好,建筑公司開票項(xiàng)目,建筑服務(wù)*飄窗欄桿工程,沒(méi)有這個(gè),選工程服務(wù)可以嗎
單休,三個(gè)月試用期4000元/月,轉(zhuǎn)正2500/月 員工6月20日上班的,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候轉(zhuǎn)正,這幾個(gè)月的工資怎么核算?方便能做一個(gè)詳細(xì)的工資表核算嗎