你好。借應(yīng)付賬款5600,貸原材料乙材料5600。
對(duì)上月末暫估入賬的乙材料進(jìn)行沖回,暫估價(jià)5600元。怎么做會(huì)計(jì)分錄
材料暫估入庫(kù)可以在月中進(jìn)行嗎?月中材料就要領(lǐng)出去,月末暫估的話,材料科目可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)
入庫(kù)時(shí): 借:原材料(或庫(kù)存商品) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價(jià) 下月初,暫估入賬要做沖回賬務(wù)處理: 借:原材料(或庫(kù)存商品)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價(jià)(紅字) 1.紅沖后需要把正確進(jìn)項(xiàng)票錄入嗎? 2.正確的原材料數(shù)量,金額和暫估的數(shù)量,金額差距大怎么辦?
對(duì)上月末暫估入賬的乙材料進(jìn)行沖會(huì),暫估價(jià)5600
上個(gè)月會(huì)計(jì)估價(jià)入庫(kù)一筆原材料,怎么沖暫估 借管理費(fèi)用-研發(fā)200 貸暫估應(yīng)付款200
老師好,公司清算時(shí)名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80元,開(kāi)具增值稅銷項(xiàng)票100元,收到增值稅進(jìn)項(xiàng)票80元,銷售費(fèi)用2元,管理費(fèi)用1元,財(cái)務(wù)費(fèi)用0元,13%的稅率,增值稅稅負(fù)率1%,所得稅稅負(fù)率千分之一,小微企業(yè),請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)怎么計(jì)算,需要計(jì)算過(guò)程,謝謝
老師請(qǐng)教一下 公司給離職員工免費(fèi)繳納了一個(gè)月的公積金1190元和社保3077元 在零工資的情況下 請(qǐng)問(wèn)計(jì)提和發(fā)放憑證應(yīng)該怎么做 謝謝
公司賬面上欠股東的錢(qián),注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計(jì)扣除5%嗎?如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請(qǐng)
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說(shuō)明一下
工商年報(bào)資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
老師好,公司注銷以后公戶剩余的錢(qián)打給誰(shuí)
老師好,領(lǐng)導(dǎo)的市內(nèi)交通費(fèi)可以直接走公司報(bào)銷稅前扣除嗎
老師,六月份稅務(wù)稽查,查出2月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī),讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出在2月,這個(gè)需要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢