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對(duì)上月末暫估入賬的乙材料進(jìn)行沖會(huì),暫估價(jià)5600

2024-01-08 09:57
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 09:58

你好。借應(yīng)付賬款5600,貸原材料乙材料5600。

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你好。借應(yīng)付賬款5600,貸原材料乙材料5600。
2024-01-08
借:原材料-乙材料 -5600 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -5600
2023-07-12
你好!等到這筆材料的發(fā)票到了后沖暫估。 借:管理費(fèi)用 -200 貸:暫估應(yīng)付款 -200 以發(fā)票為附件分錄: 借:管理費(fèi)用200 貸:應(yīng)付賬款-某公司200
2024-03-01
你好,上月記賬分錄不會(huì)消失,但是兩個(gè)月合起來(lái)看錯(cuò)誤的會(huì)被沖平。
2024-09-06
您好 收到材料 借 原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 次月收到發(fā)票 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款
2021-04-26
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