您好, 沒(méi)有,需要0申報(bào)的
老師好,按次申報(bào)的印花稅如果沒(méi)有發(fā)生就不用零申報(bào)吧
我公司按次核定的印花稅,如果我本月沒(méi)有印花稅,是需要零申報(bào)還是就不用申報(bào)?
現(xiàn)在印花稅是季度報(bào)表,但我印花稅是次報(bào),我沒(méi)有收入合同就不用報(bào)了吧,0申報(bào)也不用吧
老師:印花稅是可以按次申報(bào)吧?就是說(shuō)沒(méi)有需要申報(bào)的不用每個(gè)月或者每個(gè)季度零申報(bào)吧?
老師,印花稅按次申報(bào)的,如果本季度沒(méi)有印花稅可以不申報(bào)是吧?不用零申報(bào)吧?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來(lái)申報(bào)麼。
4月付了1萬(wàn)貨款,發(fā)票4月開(kāi)了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問(wèn)題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來(lái)在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒(méi)有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師好!公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過(guò)烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問(wèn)可以讓對(duì)方開(kāi)專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購(gòu)買(mǎi)禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購(gòu)買(mǎi)辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
不對(duì)吧,沒(méi)有地方保存啊,必須有數(shù)據(jù)才能保存
申報(bào)印花稅的旁邊有個(gè)0申報(bào),直接點(diǎn)下就可以