你應(yīng)該是之前沒有做操稅這些的,拿去稅務(wù)局處理吧。
老師,請問我公司是用uk開票的,上個(gè)月沒有開票,我就直接國稅上0申報(bào)了,沒有匯總上傳,這會(huì)有什么影響嗎?我看開票系統(tǒng)截止日期沒有變化,這個(gè)怎么辦?
老師,在上海,我已經(jīng)完成上報(bào)匯總-納稅申報(bào),但是還沒有反寫清卡,但是進(jìn)到開票軟件里面怎么準(zhǔn)備反寫的時(shí)候怎么顯示的開票截止日期是3.15號 數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期2月1日 數(shù)據(jù)報(bào)送終止日期2.28日 最新報(bào)稅日期又是1.31日?這個(gè)情況對嗎? 那我現(xiàn)在可以對1月的數(shù)據(jù)進(jìn)行反寫嗎?
老師您好,我在2021年11月1日的時(shí)候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報(bào)增值稅的報(bào)表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報(bào)表,截止日期是15號,這個(gè)不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報(bào)才對嘛 不知道為什么這個(gè)月就出現(xiàn)了,老師那我申報(bào)還是不申報(bào)
怎么清卡呢,是不是點(diǎn)了上報(bào)匯總后就是清卡呢,您看我的圖上反寫狀態(tài),是未反寫,這個(gè)是什么意思呢,我上報(bào)匯總了開票截止日期還是這個(gè)月15號,是要點(diǎn)反寫監(jiān)控嗎
老師,請問一下開票截止日期顯示的是下個(gè)月份的申報(bào)期,是不是就代表已經(jīng)反寫清卡了呢?我是新辦企業(yè)小規(guī)模納稅人,4月末領(lǐng)取的UK,還未開發(fā)票,這個(gè)月登錄UK后顯示自動(dòng)匯總上傳了,我沒有點(diǎn)反寫就出現(xiàn)如圖的信息,是不是已經(jīng)反寫成功了呢?
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時(shí)對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計(jì)算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時(shí)要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師您好
去稅務(wù)局處理的話,必須是法人去嗎,要帶什么資料呢
你好,不用。你帶這個(gè)稅控盤,然后公章。身份證,執(zhí)照復(fù)印件
那老師,開票盤密碼輸錯(cuò),鎖死了,是不是必須要發(fā)人去稅務(wù)局處理
不是的辦稅員就可以去了。
好的,謝謝
你好,不用客氣的人。