同學你好 這個沒有發(fā)票嗎
我是家具城管理人員,每年負責收費,租賃費就是,這個家具城屬于村里產業(yè),然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是,當時村里會計應該給我打個條才對,我對賬時候發(fā)現(xiàn)會計把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了啊! 今天上午我問她,你給我補上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個單子,什么情況呢?就是說,我和會計之間的這個事,出納員并不知道的啊! 出納員說我經手的話得有我簽字的,這個我不記得有 現(xiàn)在村里會計就說,已經讓村里出納員沖賬了,我感覺不對 因為又沒和出納員交涉這個單據(jù)啊 我和會計之間的事,難道會計做好了單據(jù)會直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因為他沒參與 現(xiàn)在我支出少了 制作那個支出單也不是出納員制作的,是會計做的 還有一份是會計那里記賬員做的 這個是不是和出納員沒關系?。繒嬙趺磿煌ㄟ^我就把單據(jù)沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據(jù)我都是交給出納員,出納員減去我的費用后,就剩下收入了 我賬號出的錢都是我支出對吧?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領導簽字后上傳會計審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計來拿走),可是我這里保管有用法人個人賬戶支付的款項票據(jù)(備注:公司公戶將款項轉入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費、費用開支等),還有公司轉入分公司(分支機構)款項,由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產開發(fā)有限責任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費用開支等),會計并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉入法人個人的款項,至亍法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在這些轉賬單據(jù)我應該如何處理?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領導簽字后上傳會計審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計來拿走),可是我這里保管有用法人個人賬戶支付的款項票據(jù)(備注:公司公戶將款項轉入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費、費用開支等),還有公司轉入分公司(分支機構)款項,由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產開發(fā)有限責任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費用開支等),會計并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉入法人個人的款項,至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在我應該如何處理?到底交給誰?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領導簽字后上傳會計審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計來拿走),可是我這里保管有用法人個人賬戶支付的款項票據(jù)(備注:公司公戶將款項轉入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費、費用開支等),還有公司轉入分公司(分支機構)款項,由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產開發(fā)有限責任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費用開支等),會計并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉入法人個人的款項,至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在我應該如何處理?到底交給誰?
專家評審費可以白條入賬么 根據(jù)簽到表給錢 拿過來的單子 怎么做分錄
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經營所得A表第一季已產生經營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
沒有 就一個簽到表
同學你好 那沒法稅前扣除 可以先計入管理費用