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您好,老師,個體工商戶每個季度都需要填增值稅減免申報表嗎?核定增收的,發(fā)票沒有開超,還用填增值稅3%減免到1%的金額嗎?謝謝

2023-07-11 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-11 11:45

如果都是開的普票,直接填第11行就是了,不用填其他

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快賬用戶1811 追問 2023-07-11 11:47

但是提交申報的時候顯示不通過增值稅免稅申報表

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齊紅老師 解答 2023-07-11 11:49

那個僅僅是個提示哈,可以直接申報的

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快賬用戶1811 追問 2023-07-11 11:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-11 11:52

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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如果都是開的普票,直接填第11行就是了,不用填其他
2023-07-11
你好; 你增值稅 免征低于45萬普票 寫11欄次去 。不用寫減免申報表了
2022-01-04
直接按核定金額申報
2025-04-17
你好,是的,季度申報銷售額未超過30萬元的小規(guī)模納稅人填寫增值稅申報表時,需根據(jù)開具不同發(fā)票填寫對應欄次: 開具增值稅普通發(fā)票,將開具的增值稅普通發(fā)票的銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次;如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷售額”相關欄次,填寫差額后的銷售額。
2024-01-09
同學,你好 第17和19行的免稅額按3%計算,不是按1%計算
2020-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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