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老師,我們付客戶單項轉(zhuǎn)款走應付賬款,對方用應收賬款核算,對賬時這兩個余額是不是應該一致?如果不一致是不是就不對?

2023-07-11 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-11 10:37

對賬時這兩個余額 應該一致

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對賬時這兩個余額 應該一致
2023-07-11
是的,只有直接找客戶對了
2023-03-25
你好? 未開票的收入你們也要確認收入和應交增值稅 和開票收入一樣做憑證? 次月申報未開票收入?
2021-06-18
您好!你們用的是什么準則或制度呢?
2024-07-29
您好,應收賬款明細賬余額與客戶發(fā)回的對賬單余額不一致,可能是我們賬做錯了,也可能是客戶賬做錯了,需要和客戶對賬 2.個別現(xiàn)銷客戶存在應收賬款余額,客戶沒有支付一些零頭的金額,沒按發(fā)票付款了,金額不大入 財務費用-現(xiàn)金折扣
2023-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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