應(yīng)該是營業(yè)收入*0.03%計算印花稅,計算所得稅=利潤總額*5%
公司是個人獨資企業(yè),收入是5萬,請問申報的個人所得稅,工資薪金所得和經(jīng)營所得。是什么意思呢。
你好老師,請問一下企業(yè)所得稅按照主營業(yè)務(wù)收入千分之幾來繳納最好呢
老師你好,請問一下企業(yè)所得稅留抵退稅是什么意思
老師,有個技術(shù)轉(zhuǎn)讓算企業(yè)所得稅的時候收入減去成本乘以百分之50,調(diào)減金額是什么意思
老師,提示這個是什么意思啊,我A15010表里沒涉及到,沒有數(shù)據(jù)啊,營業(yè)收入就是8343237.12,那我可以扣除的招待費不是應(yīng)該就是8343237.12乘以千分之5,等于41716.18啊
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計準則是不是不用報送現(xiàn)金流量表。會計準則的企業(yè)必須報送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
平時視同銷售需要做賬嘛?怎么申報增值稅,匯算清繳的時候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報銷是填寫在經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務(wù)是設(shè)計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設(shè)計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票。現(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
說錯了,是營業(yè)收入??千分之三 除以 0.05
算出來是什么呢
你好,是誰告訴你這么個算法,沒聽說過?
千分之三是不是行業(yè)最低稅負率,那營業(yè)收入??千分之三是繳納的最低企業(yè)所得稅嗎?
是的,就是那樣計算的哈