留抵退稅的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是將企業(yè)實(shí)際已承擔(dān)的用于未來抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額先予以退還,因此,不屬于企業(yè)所得稅的收入范圍。
老師你好,請(qǐng)問一下企業(yè)所得稅留抵退稅是什么意思
請(qǐng)問留抵退稅是什么意思呢?什么樣的企業(yè)符合呢
老師好,請(qǐng)問留抵退稅額是什么意思?。恐x謝!
老師你好,請(qǐng)問一下什么叫進(jìn)項(xiàng)稅不要留底,會(huì)計(jì)說進(jìn)項(xiàng)稅不要留抵 是什么意思
老師你好:留抵退稅是什么意思?
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對(duì)嗎?謝謝
老師,外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進(jìn)公戶,
老師,考完了,就是經(jīng)濟(jì)法的。判斷題。他說嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員批準(zhǔn)可以外借。這個(gè)是對(duì)的還是錯(cuò)的呢?
請(qǐng)問老師,中期貸款是屬于短期借款還是長(zhǎng)期借款?
同一個(gè)合同,有銷售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開核算,這個(gè)在同一個(gè)合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個(gè)條款呢?
請(qǐng)問工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請(qǐng)過年休假,那本年可以申請(qǐng)的年休假是5天嗎?
對(duì)方公司的車掛在我們公司,收到租車款后扣除掛靠費(fèi)返還給對(duì)方怎么做賬?
老師,供應(yīng)商開出的發(fā)票單價(jià)成本小于我們內(nèi)部全部費(fèi)用合計(jì)成本單價(jià),那我們按照哪個(gè)單價(jià)入成本呢?供應(yīng)商是2.23單價(jià)發(fā)票金額,我們算前期承擔(dān)品牌費(fèi)使用、還有其他費(fèi)用等加起來是3.01,那按照哪個(gè)價(jià)格呢
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫分錄?25年第一季度也沒計(jì)提增值稅
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報(bào)2月工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
老師,什么叫已承擔(dān)的用于未來抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額先予以退還,不是有銷項(xiàng)才交稅嗎,進(jìn)項(xiàng)是用來抵扣銷項(xiàng)稅的,這個(gè)予以退還不太懂
留抵退稅說的是增值稅 不是所得稅
哦哦 對(duì) 口誤,增值稅 但是還是不太明白老師,就是企業(yè)增值稅留抵退稅。老師可以舉個(gè)例子嗎
老師我知道如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅就要交稅,如果銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,沒用完的進(jìn)項(xiàng)稅可以留抵,留抵的意思就是可以下個(gè)月再用來抵扣下個(gè)月的銷項(xiàng)稅不對(duì)嗎?所以,等下個(gè)月再接著抵扣就是了,但是這個(gè)退稅是為什么要退稅?不懂
你說的是增量留抵退稅吧
不知道老師,我不太懂,就是我們老板說在稅務(wù)群里看見了有人問,企業(yè)增值稅是不是可以申請(qǐng)留抵退稅,然后我不懂,我們會(huì)計(jì)出差了,所以就想問一下這個(gè)留抵退稅的意思
這個(gè)是增量留抵退稅 增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。對(duì)增量部分給予退稅,一方面是基于鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)的考慮,另一方面是基于財(cái)政可承受能力的考慮,若一次性將存量和增量的留抵稅額全部退稅,財(cái)政短期內(nèi)不可承受。因而這次只對(duì)增量部分實(shí)施留抵退稅,存量部分視情況逐步消化。