已申請(qǐng)了退稅,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi)。出口退稅,你的出口退稅月末或者是年末可以結(jié)轉(zhuǎn)到,轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到借銀行房款貸其他應(yīng)收款。
老師,外貿(mào)企業(yè),一般納稅人,出口免稅,進(jìn)項(xiàng)退稅,那購進(jìn)貨物的進(jìn)賬稅額入賬時(shí),是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
老師,我問下進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè),1月的進(jìn)項(xiàng)票2月退稅勾選確認(rèn)的,那我做1月的時(shí)候是不是掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,做2月賬的時(shí)候是不是把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額呀?
老師你好,外貿(mào)出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量是4000個(gè),出口分成了各2000個(gè)兩次出口,但是在退稅的時(shí)候金額沒有改過來,造成現(xiàn)在退2000個(gè)數(shù)量的金額退成了4000個(gè)的金額,多退的稅額如何返回稅局呢?
老師,我想問一下,在生產(chǎn)出口企業(yè)里面,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,做會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 那么當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額,可以退稅的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額跟出口退稅的分錄要不要寫?
老師,我想問一下,外貿(mào)企業(yè),出口退稅,退的時(shí)候是退進(jìn)項(xiàng)稅額額的,那么做賬的時(shí)候,這個(gè)閉環(huán)在哪里?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不