同學(xué)你好 個(gè)稅是員工的個(gè)稅返還嗎
第四季度需要繳納企業(yè)所得稅,經(jīng)過(guò)以前年度彌補(bǔ)虧損后只需要繳納少部分企業(yè)所得稅。分錄應(yīng)該怎么寫。只寫 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)用 嗎,彌補(bǔ)以前年度虧損的金額需要寫上去嗎,還是最后需要繳納多少就直接用這個(gè)分錄做就行
農(nóng)業(yè)企業(yè)年底總的的利潤(rùn)是負(fù)的,今年1季度有一部分是收購(gòu)的收入 交了所得稅,12月份還要把交的這部分所得稅退回嗎
預(yù)交所得稅時(shí),如果上個(gè)季度成本多,收入少,沒(méi)有交稅,這個(gè)季度成本少,收入多,是不是需要繳稅?全年清算下來(lái),企業(yè)是虧損狀態(tài),那么我的所得稅不是多交了么,該怎么處理
合伙企業(yè)個(gè)稅稅收優(yōu)惠有返還,會(huì)計(jì)處理是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎,這部分需要交所得稅嗎,如果歷年度都是虧損的,本年度只有這一部分稅收返還,本年度需要交所得稅嗎
我們公司有財(cái)政補(bǔ)貼收入(幫扶單位),每個(gè)月交的增值稅和所得稅會(huì)按比例返還給公司,這部分營(yíng)業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問(wèn)題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)采購(gòu)和出庫(kù)的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開(kāi)發(fā)票要注意的問(wèn)題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開(kāi)了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒(méi)有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,B平臺(tái)按以銷售價(jià)減成本價(jià)的差額開(kāi)具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開(kāi)票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷售的貨物按成本價(jià)開(kāi)票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所得稅倒擠出來(lái),未分配利潤(rùn)減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤(rùn)相等。這個(gè)所得稅怎么解釋
老師,股東和法人,不交社??梢蚤_(kāi)工資和發(fā)年終獎(jiǎng)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司環(huán)境檢測(cè)報(bào)告上排污水項(xiàng)目有懸浮物 氨氮等等 想請(qǐng)問(wèn)我們的排污是排入有組織的污水處理廠的,是不是這種排污方式就不需要申報(bào)此分類的環(huán)保稅
這個(gè)確認(rèn)壞賬11700為什么沒(méi)有用
不是,是股東的股利分紅的個(gè)稅返還,這部分不返還給股東的
那你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)可以彌補(bǔ)虧損
好的,就是合伙企業(yè)的虧損也是可以彌補(bǔ)的,對(duì)吧
可以的 對(duì)于合伙企業(yè)而言,當(dāng)企業(yè)發(fā)生虧損時(shí),企業(yè)可以選擇將虧損結(jié)轉(zhuǎn)到未來(lái)的年度進(jìn)行彌補(bǔ)
那現(xiàn)在這筆營(yíng)業(yè)外收入還是需要先預(yù)交個(gè)稅,年底匯算的時(shí)候返還,還是預(yù)交不用交的
同學(xué)你好 這個(gè)要先預(yù)繳的
好的,謝謝。
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝