你好,匯算清繳的時候申請退稅。

9月份有一筆收入,當時預交企業(yè)所得稅是5%的稅率,若12月份利潤總額是按25%繳納了,是不是全年包括9月份這筆收入全部都要按25%繳納企業(yè)所得稅
老師好,我們公司在1月份交了企業(yè)所得稅,在4月份季報時交了所得稅,然后企業(yè)所得稅匯算清繳時又交了所得稅。但是,今年的利潤不高,所得稅率是25%,用利潤*25%小于已交的所得稅額,12月底前計提所得稅是做負數(shù)沖回的憑證嗎?謝謝!
農(nóng)業(yè)企業(yè)年底總的的利潤是負的,今年1季度有一部分是收購的收入 交了所得稅,12月份還要把交的這部分所得稅退回嗎
老師,一般納稅人,小企業(yè)會計準則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應退的多繳所得稅時 借銀行存款 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤 結轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的這個數(shù)是調(diào)整上年利潤的嗎?需要計入當年損益繳納計入今年并繳納所得稅嗎? 請問到年底利潤表中的凈利潤加上去年的未分配利潤的總額和年底資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)整差退回的這個稅款數(shù),這樣對嗎?
我是分公司的會計,今年7月份向稅務局申請了企業(yè)所得稅匯總納稅申報并且有效期起始日期是7月1號。分公司今年1季度有收入,7月份也有收入,請問在10月份申報企業(yè)所得稅季度申報表的填報思路?我是這樣理解的,不知對不對?今年1、2季度企業(yè)所得稅季報按1、2季度的收入-成本-費用算出利潤繳納企業(yè)所得稅; 今年3季度的企業(yè)所得稅申報表分兩部分來申報:今年1、2季度的利潤填在企業(yè)所得稅季度報表上半部分,今年3季度企業(yè)所得稅申報表下半部分根據(jù)總公司提供的分支機構企業(yè)所得稅分配表填寫
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
季度預繳是沒法退稅的。
也就是 免稅的和這個收購的利潤可以抵 明年可以審請退稅
你好,對的是的,是這么做的。