借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付賬款可以單估一個的 6月發(fā)票到了,紅沖暫估再做發(fā)票。
我想問一下,我們公司是生產(chǎn)企業(yè),本月的水電費要入生產(chǎn)成本。但是發(fā)票只能下個月才拿來。那我的會計分錄應(yīng)該怎樣做呢?比如5月用的電費,發(fā)票是6月開
你好!我們單位九月預(yù)交了十月份的電費,現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票,可是這電費我需要入十月的生產(chǎn)成本,還有人工費也是十一月才付的十月份的,我現(xiàn)在也要入十月的成本,這些該怎么入賬?
老師生產(chǎn)企業(yè)電費五月份開了去年9月到今年5月的票我要怎么入賬合適?都入到五月這成本也太高了
老師:6-11月份,每個月都沒有做計提電費的分錄。但是這些發(fā)票是在12月份才抵扣,那么12月份應(yīng)該怎么做這幾筆發(fā)票的分錄?
老師五月份的電費需要做生產(chǎn)成本,但是發(fā)票在六月份才來,這個五月份的電費,我做生產(chǎn)成本應(yīng)該怎么怎么提這個電費,怎么做分錄?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對,怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個季度開票35萬,個稅怎么交?如何計算?
庫存商品減少,主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計算了?
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庫存商品有125萬,實際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項,怎么處理掉
老師,有題不定項是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
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