你好? ? ? 9月做 :借預(yù)付賬款貸銀行存款 。 你10月做? ?借生產(chǎn)成本-電費 貸預(yù)付賬款?
你好!我們單位九月預(yù)交了十月份的電費,現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票,可是這電費我需要入十月的生產(chǎn)成本,還有人工費也是十一月才付的十月份的,我現(xiàn)在也要入十月的成本,這些該怎么入賬?
你好,建筑勞務(wù)公司,在四月份到十月份這幾個月期間一直沒有開具勞務(wù)費發(fā)票,沒有收入,11月份開了200萬專票,12月份開了200萬專票,在四月到十月期間每月都有做人員工資支出,請問每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本費用,和結(jié)轉(zhuǎn)期間損益嗎,怎樣把第二季度和第三季度的成本增加在第四季度里一起抵扣成本費用
一月份沒有暫估成本,二月份來的材料發(fā)票可以做主營業(yè)務(wù)成本?二月份沒有銷售收入,一月份的毛利率做到了百分之八十,一月份是上個會計做的,不是我做的,我現(xiàn)在怎么處理?我二月份開始做的賬沒有開發(fā)票,沒有 銷售收入
老師你好,因為公司要注銷,在九月份的時候,已經(jīng)進行了企業(yè)所得稅季度申報并且繳納了所得稅稅金,因為清算報告十月份才做,也就是做到九月份的,公司注銷是在十一月份,所以現(xiàn)在還需要去稅務(wù)局申報十月份的稅務(wù)數(shù)據(jù),稅務(wù)局要求我們報本年累計數(shù),這樣一來的話,我就還需要交所得稅,但是九月份已經(jīng)交過了,十月份實際是虧損的,我想問老師這個是怎么申報才對?
老師你好,我23年10月份收到2022年度的材料發(fā)票,問題是2022年的成本票已經(jīng)夠了呢,而且在十月份的時候也付了這筆材料款,請問我要怎么做賬?
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學那個版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項稅
在編制合并報表抵銷未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益時,是否涉及將土地增值稅計入的稅金及附加?
老師,報表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項?
2023年有虧損,2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報時自動帶出來了彌補虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補虧損明細表嗎?
老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費70萬元,房東每個月給開十萬元發(fā)票,開七個月,要怎么做賬?
這筆待攤費用,怎么理解,第一張入了入營業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對應(yīng)的稅額對不上
車間的人工費呢?怎樣入成本
你好? ? ?計入生產(chǎn)成本-工資來核算? ? ??
可是這個工資十月沒付,怎么入十月成本
你好? ? ?你們沒有付款的 掛? 借生產(chǎn)成本-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ?在應(yīng)附職工薪酬 貸方放著的? ?