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老師:6-11月份,每個月都沒有做計提電費的分錄。但是這些發(fā)票是在12月份才抵扣,那么12月份應(yīng)該怎么做這幾筆發(fā)票的分錄?

2023-05-27 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-27 10:40

借:管理費用-電費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款

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借:管理費用-電費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款
2023-05-27
你好,沒發(fā)放不用做,可以補做發(fā)工資分錄的
2022-01-07
借管理費用社保工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保工資 借管理費用公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金 借應(yīng)付職工薪酬公積金貸銀行存款 這是11月份的
2022-12-22
你好,計提的時候是按含稅金額計提嗎?
2021-02-04
同學您好,先預提 ,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款等
2023-02-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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