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老師,請問我接手一家公司賬,發(fā)現(xiàn)公司有留抵增值稅并且與賬一致,但是賬面上貸方還有城建教育附加稅,我可以直接調(diào)成負數(shù)稅金及附加然后沖掉附加稅?或者有可能是之前計提的附加稅當(dāng)時有減免沒下賬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做好點

2023-07-10 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-10 09:30

你好,賬面上貸方還有城建教育附加稅,是多計提了嗎??

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快賬用戶6602 追問 2023-07-10 09:33

這個就是我不清楚呀,除非挨到每個月翻前面的賬務(wù)處理和增值稅申報表了。

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齊紅老師 解答 2023-07-10 09:34

你好,需要用申報表和賬務(wù)處理核對,查明原因 如果是多計提了,就沖銷?

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快賬用戶6602 追問 2023-07-10 09:34

我需要去每個月翻出來核對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-10 09:35

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶6602 追問 2023-07-10 11:17

老師,我查出來了,是去年應(yīng)該減半征收的然后多計提了

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快賬用戶6602 追問 2023-07-10 11:18

另外一半相當(dāng)于減免了

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齊紅老師 解答 2023-07-10 11:20

你好,多計提了,就需要沖銷才是的?

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你好,賬面上貸方還有城建教育附加稅,是多計提了嗎??
2023-07-10
你好 ;? ? 1.? 你去看看 繳納的金額是不是對的 ? 然后判斷是否 需要結(jié)轉(zhuǎn)下? ? ; 針對附加稅是否考慮計提處理??
2022-03-02
可以的,以后需要交附加稅你再紅沖計提的
2019-07-07
這個14.72退回來的是退的增值稅? 退的增值稅你沖增值稅就行
2019-07-07
可以的,你需要交附加稅的時候有計提的時候紅沖就可以
2019-07-07
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