 
                            .你好,符合以下范圍的臺交印花稅 印花稅應稅憑證范圍: 是指本法所附《印花稅稅目稅率表》列明的合同、產權轉移書據和營業(yè)賬簿。根據《印花稅稅目稅率表》規(guī)定,合同(指書面合同),包括借款合同、融資租賃合同、買賣合同、承攬合同、建設工程合同、運輸合同、技術合同、租賃合同、保管合同、倉儲合同、財產保險合同;產權轉移書據,包括土地使用權出讓書據,土地使用權、房屋等建筑物和構筑物所有權轉讓書據(不包括土地承包經營權和土地經營權轉移),股權轉讓書據(不包括應繳納證券交易印花稅的),商標專用權、著作權、專利權、專有技術使用權轉讓書據;營業(yè)賬簿;證券交易。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                準備開公司,營業(yè)執(zhí)照需要在開業(yè)前才能辦理,沒有營業(yè)執(zhí)照就開不了公戶,但是開業(yè)前期購買的設備,打款的時候就用不了公戶,所以開不了票,要怎么辦呢?這筆費用如何記賬呢
我們國內公司外包了一個國外律師(沒有來過國內)來幫我們核對國外合作的合同,每個月需要付給這個人一定的勞務報酬,那這種情況我代扣代繳個稅以后是不是就可以了?沒有發(fā)票可以稅前抵扣嗎?
您好,公司為個體戶,用發(fā)票開具的時候想把開票的銀行信息錄進去,在哪里錄?綜合信息報告下面的是在存款賬戶報告,還是三方協(xié)議簽訂
業(yè)務招待費太多,可以通過其他方式途徑報銷嗎?
公司自己做調和油的,公車加油500元,怎么做分錄呢
老師,我們公司有個分公司只是為了給公司員工交社保使用,現在是完稅證明是分公司的,但是錢是從總公司出的,這樣分公司的完稅證明可以放在總公司進行報銷嗎
老師請問一下,比2024年7月-11月,稅務有調整高個社保,但是之前當期的時候,是正常完成申報扣繳的,今年才發(fā)現確認繳費那里有需要補繳的,今年才扣繳,然后查了一下,感覺就是多交了一份養(yǎng)老保險的,請問這部分應該怎么入賬?是要重新補調整到 2024年7-8-9-10 對應的這幾個月的社保費 的分錄去嗎?
老師,我們企業(yè)做跨境電商的,原來業(yè)務都是代銷公司幫忙走賬退稅這些,現在稅務同步數據,是否要自己公司進行退稅,代銷公司走賬退稅這個方式是不是行不通了。那行不通了,我們現在想做正規(guī)化,讓工廠直接開票給我們公司,自己去退稅,今年第三季度的出口,代銷公司已經幫我們走完賬,退完稅了,是否有必要自己公司再申報一次出口的銷售額
你們有計提壞賬的制度么?這句話什么意思?審計在問
老師好,報關單有一條是不退稅的,我怎么操作?怎么開出口發(fā)票,怎么報出口退稅