你直接把附加稅和增值稅相加,不對? 應(yīng)該是增值稅1%加上1%×以附加稅稅率,再乘以50%。 然后再加上印花稅的,再加上所得稅,這樣就對了。
老師您好,請問我們跨月作廢的發(fā)票,是分別做賬嗎?上個月錯的那個發(fā)票還繼續(xù)放到上個月里面。還是說,我們這個月新開的發(fā)票直接替換到上個月發(fā)票里面?
老師,我剛才看到小規(guī)模最新政策出來了,說10萬以下的免稅,10萬以上的按1個點(diǎn)交稅,那開票稅率是1個點(diǎn)還是3個點(diǎn)的
老師我剛才提問的問題不能追問,我重新在問個。那原應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額1萬沒有了嗎?銷項(xiàng)有五千,未交有1萬,那中間還有五千是多交的增值稅,中間這還有進(jìn)項(xiàng)八千,這也是多交的增值稅,我只要把五千加上八千這個多交的增值稅月末體現(xiàn)出來是留底的就行是嗎?老師我這樣理解的對嗎?
那不是還是按著我上面列的,要交6點(diǎn)多個稅嗎? 請新新老師繼續(xù)剛才的問題
@郭老師,因連接的上個問題,所以其他老師請不接,請郭老師回復(fù)下,謝謝我還是上個學(xué)員的問題,我在那里調(diào)增后那我的利潤有578860,那不是要著交企業(yè)所得稅嗎,還有21年企業(yè)所得稅是怎么個優(yōu)惠法呢
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計(jì)入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ,這個發(fā)票放到憑證哪里 還是這個進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?
非營利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
加到一起要交6%多以上的稅款是對的。
看一下我給你列這個公式。然后你自己按一下計(jì)算器。 我是按照附加稅和印花稅都是減半征收的,政策給你列的。
附加稅我直接用的10%,是把你列舉那幾個加一起10%我就簡寫了。
應(yīng)該就是6個多點(diǎn)稅吧
對,是這個數(shù)據(jù),對是的。