您好 借:利潤分配-應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 借:應付股利 貸:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一部分股權(quán)出去。那利潤的話需要跟股權(quán)一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個稅?一下子利潤分配掉要交這么多個稅,老板不愿意,實際賬上并沒有這么多利潤
問下老師,我們公司要變更股東,出讓的股東當時有80萬的投資額,2022年1月財務報表未分配利潤年末數(shù)是200萬,這個涉及交稅怎么交???
公司22年8月的時候變更了股權(quán),當時股權(quán)公司報表上的未分配利潤有80多萬,實收基本有117萬當時轉(zhuǎn)讓的金額為120萬?,F(xiàn)在稅務局要求補稅15萬多,但是就股東他不肯交,全部都是由公司去交的,請問這個賬是怎么平。原來那80萬的未分配利潤需要做利潤分配嗎?
老師,我們公司4月份做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓。當時給稅務局提供的報表是未分配利潤15萬元,。(當時按這個15萬交的個人所得稅)但是當時稅務系統(tǒng)的是70萬元,現(xiàn)在稅務局查出來提供的報表和實際的不一致,讓補交個人所得稅,請問有啥辦法解決下這事嗎?
老師,這個是我們公司變更股權(quán)的信息,注冊資金是認繳的。去年8月份做的股權(quán)變更,當時資產(chǎn)負債表上面未分配利潤是100多萬。然后轉(zhuǎn)讓的時候做的1元轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在稅局要求補稅,我們現(xiàn)在應該怎么處理。如果要補稅。按照多少補稅呢?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
現(xiàn)在是那個錢也不會再給到舊股東了,個人所的稅是公司付的,我可以做到營業(yè)外支出去嗎?
那可以計入營業(yè)外支出科目
那么分錄是怎么做呢?
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
借:利潤分配-應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 借:應付股利(這個計提之后后面要怎么付???我們的款會不付給舊的股東了) 貸:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 是這樣嗎
您不支付 直接把稅金計入營業(yè)外支出科目就好了啊 我最后一筆分錄就是
不是很明白您的意思是我不給錢股東的話,就直接把稅金計到營外就可以了,其他都不用做分錄,是嗎?
但是如果是這樣的話,那我們那個未分配利潤怎么能減少呢?因為我們就相當于已經(jīng)把把它這個利潤分配了的,那我們的利潤肯定是要變少了嘛
是的? 因為您沒有分配股利
但是我們分配股利的稅費都已經(jīng)給了呀
您只是被強制繳稅 沒有股利給股東啊 有股東分紅決議么
沒有,但是我們就一個股東
現(xiàn)在最主要就是我們那個未分配利潤怎么能減少?
那這樣寫分錄好了 借:利潤分配-應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 借:應付股利 貸:應交稅費-個人所得稅
應付鼓勵的金額就是15萬?交稅的金額嗎?
是的 就是寫交稅的金額
好的,謝謝
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!